Кое-как сдала Бух. баланс за 2010 г. Формировала в 1С:8 версия 1,6. С закрытием месяца были проблемы, и я делала закрытие счетов 90, 26 вручную. Потом установили 1С:8 версия 2,0, скинули базу из предыдущей версии. Сформировала ОСВ за 2010 г. в 2,0, и оказалось, что у меня там другие значения. Отредактировала, все свела как надо... Делаю Закрытие месяца за январь 2011 г., просит Закрытие месяца за декабрь 2010. Закрываю декабрь 2010, просит закрытие ноября 2010 г. и .т.д. Сделала Закрытие месяца с 2009 г. Формирую ОСВ еще раз за 2010 г., а у меня там о5 все по-другому(((((
Вот у меня и вопрос: как правильно все остатки за 2010 г. обнулить, а на начало 2011 г. просто забить эти суммы по счетам ч/з Ввод начальных остатков, чтобы программа уже не запрашивала Закрытие месяца за 2010 г.????

Ответить с цитированием
