×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. Клерк Аватар для Sandmartin
    Регистрация
    01.02.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    201

    импорт ТС в качестве ОС

    добрый день!
    очень нужна помощь!

    организация импортировала транспортное средство (самоходная машина) в Россию из Турции
    дата ГТД 18.02.11, дата постановки на учет 21.02.11
    стоимость ТС по договору (цена товара) 36000 долларов

    данные из ГТД
    таможенная стоимость 1052809,20
    исчисленные платежи
    1) 1010 2000руб
    2) 2010 10% 105280,92
    3) 5010 18% 205456,22
    итого 315737,14

    было оплачено:
    1) код 10009000 ввозные таможенные пошлины для ЦАТ - 107000руб
    2) код 10009000 таможенные платежи для ЦАТ - 213000руб

    какие проводки мне сделать?
    18.02.11 поступление ОС д08-к60 на 1052809,20 (36 тыс долл по курсу)
    и, полагаю, 21.02.11 - ввод в эксплуатацию - но сумма????

    куда отнести таможенные пошлины и в какой сумме? - на увеличение стоимости ОС или просто в расходы? дата?

    таможенные платежи (я так понимаю, что это будет НДС к возмещению) - нужно отнести в д19.5
    а 21.02.11 при вводе в эксплуатацию - отнести на 68.2
    какую сумму принимать к зачету - по платежке или по ГТД?
    и каким документом оформить зачет НДС? (счет-фактуру от ЦАТ мне не представили, да и сомневаюсь, что такие существуют...)

    заранее спасибо за помощь!
    Поделиться с друзьями

  2. Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    и каким документом оформить зачет НДС?
    а для таможенного НДС она и не нужна.
    Творю, но за последствия не...

  3. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    и, полагаю, 21.02.11 - ввод в эксплуатацию - но сумма????
    36,0 тыс. юсд*курс на дату перехода права собственности+расходы, связанные с покупкой ОС.
    на увеличение стоимости ОС или просто в расходы?
    В БУ в первоначальную стоимость ОС, в НУ можно в состав прочих (согласно вашей учетной политике), если не смущает последующая разница в БУ и НУ.

    по платежке или по ГТД?
    По ГТД.
    и каким документом оформить зачет НДС?
    Путем регистрации таможенной декларации в книге покупок.

  4. Клерк Аватар для Sandmartin
    Регистрация
    01.02.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    201
    спасибо!
    в принципе, все ответы получила - буду ковыряться дальше!

    ПС не подскажете, как зарегистрировать ГТД в Книге покупок? - 1С:Бух 7.7
    ручками то можно всё вписать, а вот программой такое предусмотрено?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)