добрый день!
очень нужна помощь!
организация импортировала транспортное средство (самоходная машина) в Россию из Турции
дата ГТД 18.02.11, дата постановки на учет 21.02.11
стоимость ТС по договору (цена товара) 36000 долларов
данные из ГТД
таможенная стоимость 1052809,20
исчисленные платежи
1) 1010 2000руб
2) 2010 10% 105280,92
3) 5010 18% 205456,22
итого 315737,14
было оплачено:
1) код 10009000 ввозные таможенные пошлины для ЦАТ - 107000руб
2) код 10009000 таможенные платежи для ЦАТ - 213000руб
какие проводки мне сделать?
18.02.11 поступление ОС д08-к60 на 1052809,20 (36 тыс долл по курсу)
и, полагаю, 21.02.11 - ввод в эксплуатацию - но сумма????
куда отнести таможенные пошлины и в какой сумме? - на увеличение стоимости ОС или просто в расходы? дата?
таможенные платежи (я так понимаю, что это будет НДС к возмещению) - нужно отнести в д19.5
а 21.02.11 при вводе в эксплуатацию - отнести на 68.2
какую сумму принимать к зачету - по платежке или по ГТД?
и каким документом оформить зачет НДС? (счет-фактуру от ЦАТ мне не представили, да и сомневаюсь, что такие существуют...)
заранее спасибо за помощь!


Ответить с цитированием



