Доброе утро, коллеги! Подскажите, как поступить! Работы нами фактически выполнялись в декабре, в тексте в акте выполненных работ тоже прямо прописано, что работы выполнены в декабре 2010 года, а сам акт подписан в марте 2011, дата подписания 31 марта 2011. В каком периоде учесть выручку? НДС начислить в каком периоде?


