Добрый день.
У меня не стандартная ситуация. Наша организация занимается оптовой торговлей оборудования. Наш директор написал книгу. Книга просвещена теме того же оборудования, которое мы реализуем ну и вообще всему, что с ним связано. Мы оплатили за полиграфические услуги на изготовление данной книги (1000экземпляров). В дальнейшем книга планируется продаваться через магазин.
Я не понимаю, как все это провести в учете. Продажа книг вроде не наш вид деятельности….нужно ли нам заключать договора по поводу авторских прав с ген.диром.… какой НДС….
Пока у меня мысли такие. Мы заплатили за изготовление книг. Нам данные книги передают по торг-12, сч-ф и акту приема-передачи. Я все это приходую на 41сч.,, далее мы заключаем договор поставки с книжным магазином и им продаем по торг-12. Вот НДС 18% или 10% ? доход и расход по книге отражаю как прочие, т.е. на 91.2 и 91.1 счетах.
Прошу помощи, как все верно сделать.

Ответить с цитированием

