Добрый день, подскажите, пожалуйста, вот с таким вопросом. У нас ООО с ОСНО, была ВНП, после чего были начислены по НДС штафы, пени, недоимки, но и нашлись суммы к возмещению. Мною были сделаны проводки 91-68 недоимка, 99-68 штрафы пени. с/ф на аванс выданная (доп.лист книги покупок-зачет аванса). Что в результате по декларации получается к возмещению (книга покупок-книга продаж) к возмещению (например 1 кв.2008 г.), а сальдо 68.2 (1 кв.08г.) другой, да еще и задолженность за нами получается?
Подскажите, возможно ли еще как-то проверить НДС или что-то я не правильно сделала, какие еще проводки сделать, перепроверять 3 года очень тяжело.......
спасибо.


Ответить с цитированием


