оплачен аванс в 1 кв. , получен счф от поставщика на аванс, НДС по оплаченному авансу принят к вычету.
Во 2-ом квартале возврат аванса.
как правильно восстанавливать НДС в случае возврата аванса?
НДС начислить по новой во 2-кв?
или восстановить в первом квартале?
НДС за 1 кв уже сделали, но еще не сдали.
Переделывать? И как?
Как будто аванса не было?
Или сначала вычесть а потом восстановить?
Или вообще никак? Запуталась.
Извините за вопросы, просто нет времени искать в кодексе.
Или ссылку дайте пожалуйста где это прописано в НК?
Большое спасибо заранее.

Ответить с цитированием
