возник вопрос: как вы реально сшиваете книгу покупок и продаж? мнения разделились у меня с другим бухом:
я думаю, что в папку сначала кладу регистр полученных счет-фактур, затем распечатанные листы книги покупок, затем счета фактуры покупок без накладных (накладные сшиваю в другую папку), затем счет фактуры по зачтенным авансам.
по книге продаж: саму книгу продаж, счета фактуры на реализацию (без актов/накладных) ну а потом входящие авансы, т.е. счет фактуры.
Моя коллега считает, что все можно подшить по разным папкам, т.е. распечатанные книги продаж и покупок отдельно, счета фактуры на авансы - отдельно. А как делаете Вы? спасибо за ответы!



