Уважаемые коллеги!
Первый раз подтверждаю 0% НДС.
Если я не права, прошу меня поправить.
Выручка по ст. 0% за 1 кв. 2011 г. – 1 200 000 руб. ,
собраны док-ты по ст.165 НК только на 1 190 000 руб.
1). 4 раздел 2 графа Декларации НДС - база 1 190 000 руб.
4 разд. 3 графа - вычеты - прямой НДС + % по косвенным расходам, приходящийся на 0%.
Причем, распределение сумм НДС по услугам, мат-лам, относящимся к косвенным расходам исходя из выручки 0% - 1 200 000 руб.
Если в пр-ме 1С 8.2 (2.0.21.1) в документе «Распределение сумм НДС, относ. к косв. расходам» указать выручку 0%, по которой собран пакет док-ов (1 190 000 руб.) – программа выдает ошибку.
ВОПРОС 1: Из какой выручки по ст.0% распределять НДС по косвенным расходам?
2). Прямой НДС, относящийся к выручке 0% отражен по д-т сч. 19.07
При распределении НДС по косвенным расходам, часть косв. НДС, приходящаяся на выручку 0% отражена проводками
Дт. 19.07 К-т 19.03, 19.04.
ВОПРОС 2: Учитывая, что пакет док-ов по ст.165 НК собран только на выручку в сумме 1 190 000 руб., а 10 000 руб. по ст. 0% остается не подтвержденной на 31.03.11 г.
Часть НДС по косв. расходам, отраженная по Д-т сч. 19.07, приходящаяся на реализацию 10 000 руб. так и остается по Д-т сч. 19.07 на 31.03.11 пока не будет собран пакет док-ов?
ВОПРОС 3: стр. 010 раздела 4 Декларации НДС – 55 т. руб. (к уменьшению)
Стр.230 раздела 3 Декларации НДС – 210 т. руб. (к уплате в бюджет)
Стр. 040 разд. 1 Декларации - 155 т. руб. (к уплате в бюджет)
По сроку 20.04.11 г. 20.05. 20.06. плачу по 1/3 от 155 т. руб?
Сумма НДС по стр. 040 1 разд. Декларации совпадает с сальдо на 31.03.. по К-т сч. 68.2
ИФНС мне р/счет возмещать ничего не должна? Не разобралась в этом вопросе до конца.
Спасибо, что дочитали.


Ответить с цитированием