×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 36
  1. Клерк
    Регистрация
    08.01.2008
    Сообщений
    727

    НДС без реализации

    Извините, может задам глупый вопрос, но что мне делать с НДС? в данный момент фирма в убыток, арендовали офис, купили землю, мебель и пр., пр. как мне принять НДС? Ставить на возмещение?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    09.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    578
    НДС нулевую сдать.
    То, что мы знаем, - ограничено, а что не знаем - бесконечно.

  3. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    поставьте на возмещение. Вам что деньги лишние?
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  4. Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    Strekozk@ , уже здесь.
    Ваша налоговая будет очень не довольна без реализации ндс к возмещению, тем более когда идет речь о возврате денежных средств на р/сч.

  5. Клерк
    Регистрация
    09.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    578
    Светлана Качурина мы как то сдали такую декларацию - пропустила я свое "штопанье" - так мне из налоговой звонили и просили сдать уточненку и причем как можно скорее
    То, что мы знаем, - ограничено, а что не знаем - бесконечно.

  6. Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    Не поняла, что пропустили?

  7. Клерк
    Регистрация
    09.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    578
    Светлана Качурина У меня почему-то постоянно все к зачету - вот и подбираю счета фактуры к вычету таким образом чтобы хоть что то осталось к уплате. А здесь заполнила и отправила курьера сдавать - а они приняли но почти сразу потом позвонили. Пришлось одну сч\факт на след период переносить
    То, что мы знаем, - ограничено, а что не знаем - бесконечно.

  8. Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    Ясно

  9. Клерк
    Регистрация
    08.01.2008
    Сообщений
    727
    думаю, что в принципе пока нам живые деньги из налоговой не нужны. но камералка тоже, но потом в последствие,когда будет реализация, хотелось бы все принять к вычету. НО! релизация ожидается в лучшем случае через года 4-5, строится крупный завод, суммы НДС к возмещение к 1-ой реализации будут накоплены порядка несколько десятков миллионов, а продадим товар на несколько тысяч рублей. там в налогвой не охренеют,откуда вдруг взялся такой "входящий" НДС, ведь за все годы сдавались нулевые НДС... и по закону операции должны отражаться в момент их совершения. все обязательства выполнены:счета-фактуры есть, работы, товары оплачены и приняты... но с другой стороны, если я в декларации поставлю суммы к возмещению, то перед налоговой встанет вопрос что их нам нужно вернуть, а это они ой, как не любят....

  10. Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    через года 4-5,
    судя по всему, Вам тогда лучше сейчас подавать на возмещение

  11. Клерк
    Регистрация
    09.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    578
    Strekozk@Обычно в налоговой есть целый отдел, который занимается возмещением. Мы вот тоже как то хотели вернуть (импорт) - так они такой комплект документов запросили (ксерокопии всего - и реализаций всех и договоров и покупок) что мы подумали что нам проще "поднакопить". А в вашем случае может быть действительно стоит попробовать
    То, что мы знаем, - ограничено, а что не знаем - бесконечно.

  12. Клерк
    Регистрация
    24.01.2004
    Сообщений
    364
    У меня аналогичная ситуация,сижу в раздумьях:что делать? Выручки нет и будет не скоро-но расходы идут:аренда,материалы на ремонт арендованного помещения,офисное оборудование. И все со счетами-фактурами.НДС к вычету по которым мы должны предъявить в том периоде,в котором выполнены все условия для такого действия-товары(работы,услуги) получены,использовать предполагается (и используются) в деятельности,облагаемой НДС,счета-фактуры в наличии... Если не предъявить сейчас-не утратится ли право предъявления впоследствии?

  13. Клерк
    Регистрация
    26.04.2010
    Сообщений
    256
    Есть письма минфина на эту тему по вновь открывшимся ндс к зачету ставят и прошлый в первом периоде когда будет реализация.

  14. Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    ну да

  15. Клерк
    Регистрация
    08.01.2008
    Сообщений
    727
    срок исковой давности - 3 года, потом мне уже НДС никто не возместит

  16. Клерк
    Регистрация
    12.04.2011
    Сообщений
    25
    Здравствуйте. Подскажите новичку. Мы ООО на ОСНО. Оказываем услуги интернет-провайдинга физ.лицам. Вопрос такой: должна ли я при формировании акта выполненных работ выделять с таких услуг НДС и потом его учитывать?

  17. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    Мы ООО на ОСНО. Оказываем услуги интернет-провайдинга физ.лицам. Вопрос такой: должна ли я при формировании акта выполненных работ выделять с таких услуг НДС и потом его учитывать?
    Если на ОСНО, то должны НДС платить
    Вы физикам акты выписываете? Зачем? Или "интернет-провайдинг" - это у вас не услуги связи?

  18. Клерк
    Регистрация
    12.04.2011
    Сообщений
    25
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Вы физикам акты выписываете?
    Ну как зачем? Я же должна им как-то эти услуги начислить в программе. А физикам мы только приходники выписываем по факту оплаты услуг.

  19. Клерк
    Регистрация
    12.04.2011
    Сообщений
    25
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Или "интернет-провайдинг" - это у вас не услуги связи?
    Конечно услуги связи. И конечно я формирую оказание услуг, а не выполнение работ))) сорри...

  20. Клерк
    Регистрация
    24.01.2004
    Сообщений
    364
    Цитата Сообщение от Elenka2012 Посмотреть сообщение
    Есть письма минфина на эту тему по вновь открывшимся ндс к зачету ставят и прошлый в первом периоде когда будет реализация.
    Если можно,дайте реквизиты,плз

  21. Клерк
    Регистрация
    24.01.2004
    Сообщений
    364
    Нашла одно от 01.10.2009 № 03-07-11/245

  22. Клерк
    Регистрация
    11.10.2006
    Адрес
    Костромская область
    Сообщений
    1,096
    релизация ожидается в лучшем случае через года 4-5, строится крупный завод, суммы НДС к возмещение к 1-ой реализации будут накоплены порядка несколько десятков миллионов, а продадим товар на несколько тысяч рублей. там в налогвой не охренеют,откуда вдруг взялся такой "входящий" НДС, ведь за все годы сдавались нулевые НДС...
    Мы тоже строили года 3, потом пошла первая реализация и я предъявила весь НДС за 3 года к возмещению. Была камералка, без вопросов все возместили.
    Правда наш НДС близко не стоял с Вашим, поэтому если нужны деньги, советую подавать на возмещение сразу. Налоговая думаю будет против, но закон на Вашей стороне.

  23. Клерк
    Регистрация
    12.04.2011
    Сообщений
    25
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Если на ОСНО, то должны НДС платить
    книгу продаж я на основании этих актов сформировать не смогу. как правильно учесть выделенный НДС из таких актов?

  24. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    Ну как зачем? Я же должна им как-то эти услуги начислить в программе.
    Если речь о программе, то согласна. Так на основании этих актов (или акта) счет-фактуру выпишете для программы
    физикам мы только приходники выписываем по факту оплаты услуг.
    А чеки ККМ? В самой книге продаж как раз показания ленты ККМ и указываются при продаже физикам

  25. Клерк
    Регистрация
    12.04.2011
    Сообщений
    25
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Если речь о программе, то согласна. Так на основании этих актов (или акта) счет-фактуру выпишете для программы
    вариант! спасибо!
    [QUOTEА чеки ККМ? В самой книге продаж как раз показания ленты ККМ и указываются при продаже физикам[/QUOTE] а мы работаем без ккм((( и чеки не даём, только квитанции

  26. Клерк
    Регистрация
    08.01.2008
    Сообщений
    727
    если я сейчас сдам нулевую декларацию по НДС, то что мне делать с счет-фактурами? какие даты ставит в книге покупок?

  27. Клерк
    Регистрация
    08.01.2008
    Сообщений
    727
    Если мы пока не возмешаем НДС из бюджета, соответственно проводка Д68 К19 в учете не должна быть?

  28. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    Цитата Сообщение от Strekozk@ Посмотреть сообщение
    Если мы пока не возмешаем НДС из бюджета, соответственно проводка Д68 К19 в учете не должна быть?
    Не должна

  29. Клерк
    Регистрация
    08.01.2008
    Сообщений
    727
    Спасибо, были небольшие сомнения

  30. Клерк
    Регистрация
    08.01.2008
    Сообщений
    727
    а НДС с уплаченных авансов поставщикам как быть?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)