×
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: НДС

  1. #1
    Аноним
    Гость

    Вопрос НДС

    Добрый день!

    В первом квартале в феврале мы оплатили всю партию товара поставщику.
    На всю сумму аванса получен от поставщика счет-фактура на аванс.
    В марте мы получили часть товара вместе с накладными и счет-фактурой на отгрузку.
    Остаток партии получем в апреле.
    Если мы регистрируем все счета-фактуры (на аванс и на отгрузку), то мы дважды уменьшаем НДС.
    Как нужно правильнее сделать?:
    1. зарегистрировать только счет-фактуру на аванс, а счета-фактуры на отгрузку не проводить.


    заранее благодарю
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Зарегистрировать оба счет-фактуры
    Восстановить НДС в части полученного товара

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Подскажите каким документом это делается в 1С 8.2? (Восстановить НДС в части полученного товара)

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Восстановить НДС в части полученного товара
    Запись в книге продаж должны быть

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Тогда следующий вопрос:
    в документе "Формирование записей книги продаж" есть следующие закладки:
    1. По реализации
    2. С авансов
    3. Начислен к уплате
    4. Восстановление по авансам
    5. Восстановление по другим операциям
    6. Не отражается в книге.

    В какой закладке должна появиться данная счет-фактура. (про восстановление ндс в части полученного товара)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)