Добрый день! Нужна помощь! Совсем запуталась! Наша организация, перешедшая на общий режим налогообложения, вправе предъявить к вычету НДС начиная с первого налогового периода предъявленный ей при приобретении товаров (работ, услуг), при условии, что суммы НДС не были включены в расходы, вычитаемые из налоговой базы при применении УСН? Правильно ли я понимаю, что так как мы были на УСН 6% и в расходы никакой НДС не принимали, то теперь весь оплаченный нами НДС за прошлый год можно принять к вычету в первом квартале?

Ответить с цитированием