×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. Клерк
    Регистрация
    14.04.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    72

    Баланс...не сходится (

    Добрый день. И снова мне нужна ваша помощь. Не сходится баланс.
    по Активу все вроде нормально, баланс 18551
    По пассиву проблема с строчкой нераспред прибыль ( убыток)
    по кред задолжность 26173, капитал 10. По моим подсчетам по стр 1370 сумма -6002 Итого баланс 20180. Но я так думаю, что у меня не правильно посчитана строчка 1370.
    По оборотке получается:
    20сч 19252358,41
    84 Д 6124223,90
    91 124627,24
    91.1 К2515,91

    по 99 К17887828,82

    за 2010 год приход бухгалтер показывала в балансе нераспр прибыль/уб -6124, за 3-й квартал то же - показывала, но откуда она ту сумму взяла я никак понять не могу, потому что по оборотке совсем другая сумма получается.

    Подскажите пож-та , верно я сумму расчитала "-6002" ? но тогда нисходится
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    91 124627,24
    Сальдо на 91 быть не должно
    На 20 НЗП осталось?

  3. Клерк
    Регистрация
    14.04.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    72
    20 счет я закрыла, сальдо нет по Д и К 19252358,41, просто не совсем понимаю, первый раз вообще все отчеты делаю сама (((

  4. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    Baffi-81, не совсем понимаете что?
    Можете прицепить сюда оборотку (в экселе сохраните), посмотрим

  5. Клерк
    Регистрация
    14.04.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    72

  6. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    1. 26 счет не должен иметь остатка
    2. По 70 сумма красным, автоматически с красными суммами баланс не заполнится правильно
    3. 90 счет не закрыт

    Проверяйте все остатки, возможно, по счетам расчетов еще краснота есть (оборотно-сальдовая ведомость по каждому субсчету в разрезе договоров), закрытие месяцей перепроведите
    26 на начало года висит, бух.справкой убирать придется (84 - 26)

  7. Клерк
    Регистрация
    14.04.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    72
    да по 26 тянется остаток, еще со времен приход бухг.
    по 70 счету - это в этом месяце с сотрудника сумму снимать будем

  8. Клерк
    Регистрация
    01.02.2011
    Сообщений
    68
    Здравствуйте!А подскажите и мне, пожалуйста!!!Мы баланс формируем же уже после начисления всех налогов операциями вручную? (1с 7.7) Просто я за год сначала сформировала баланс, а потом доначислила налог на прибыль, и теперь у меня цифры расходятся.
    Что мне делать?
    -сдавать уточненку за 2010 год, и потом за 1 кв. 2011 года?
    -подбить цифры из годового баланса в баланс за 1 кв. 2011 г.?
    К слову сказать, сальдо на начало 2010 г., отраженное в сданных бух.балансах, тоже не сходится с тем, что формирует программа при автоматическом заполнении, поэтому тоже подбивала руками, это нормально, не очень страшно?
    Прошу прощения за такие вопросы, но больше обратиться не к кому...

  9. Клерк
    Регистрация
    27.03.2011
    Сообщений
    139
    Что то меня тоже очень взволновала стр 1370 у меня по ней -6772 (шесть миллионов!!! ) Что то суммы какие-то очень страшные...

    Строка 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", графа "На 31 Марта 2011 г."

    Сальдо на конец периода по кредиту счета 84 0.00
    -минус
    Сальдо на конец периода по дебету счета 84 -930791.11
    +плюс
    Сальдо на конец периода по кредиту счета 99 0.00
    -минус
    Сальдо на конец периода по дебету счета 99 -5846122.79
    Итого по строке: -6776913.90
    Может я что то делаю не так...(Такой ужасный убыток)

  10. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    баланс формируем же уже после начисления всех налогов операциями вручную?
    После.
    Уточненные балансы сдавать не надо. Начислите забытый налог текущим периодом теперь (84 - 68)
    Может я что то делаю не так...
    Может и не так, кто ж угадает, должен ли быть у вас убыток.
    Откуда то суммы по 99 и 84 взяли же, смотрите, откуда

  11. Клерк
    Регистрация
    01.02.2011
    Сообщений
    68
    [QUOTE=Январь;53270509]После.
    Уточненные балансы сдавать не надо. Начислите забытый налог текущим периодом теперь (84 - 68)
    А я обычно все налоги эти начисляю на 91.2 счет...Это не правильно?
    У меня еще вопрос назрел..с прошлых периодов висит сальдо по дебету счетов ЕСН (до 2010 г), там переплатили. Возмещать мы не собираемся. Как можно убрать эти суммы из оборотки и из баланса соответственно?

  12. Клерк
    Регистрация
    01.02.2011
    Сообщений
    68
    Форумчане, хорошенькие, ау! Помогите!внесите ясность в мой затуманенный ум!

  13. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    А я обычно все налоги эти начисляю на 91.2 счет...Это не правильно?
    Все-все? Не правильно
    Налог на прибыль начисляется 99 - 68, но у вас исправление ошибки, поэтому 84 - 68
    с прошлых периодов висит сальдо по дебету счетов ЕСН (до 2010 г), там переплатили. Возмещать мы не собираемся. Как можно убрать эти суммы из оборотки и из баланса соответственно?
    А налоговая их убрала?

    И правила форума почитайте, особенно п. 4.16

  14. Клерк
    Регистрация
    01.02.2011
    Сообщений
    68
    Все все)))ааа, ужас!!!ну вот как я без Вас, а!?вообще ж умру!
    И налоговая не убрала дебетовое сальдо по ЕСН, делали акт сверки, в нем все эти переплаты есть.
    Спасибо, Январь, пойду читать!

  15. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    налоговая не убрала дебетовое сальдо по ЕСН, делали акт сверки, в нем все эти переплаты есть.
    Так и у вас тогда должно висеть. Можете попросить, чтоб зачли по другим налогам

  16. Клерк
    Регистрация
    01.02.2011
    Сообщений
    68
    Простите, пожалуйста!А если изменение суммы баланса не связано с доначислением налога на прибыль, а связано с переносом еще за 2009 г. налога на прибыль с одного бюджета на другой (была ошибка, суммы висели и по дебету, и по кредиту, я это исправила), а в сданном балансе стоят именно суммы с ошибками, то их теперь во всех промежуточных балансах указывать до конца года?
    Если в балансе за 1 кв 2011 г. указать другую сумму на начало периода, то баланс будет недействительным?
    Божечки, что же мне делать то теперь!?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)