Месяц июль: покупка одного компьютера на 10 000-00 р. (при покупке сразу списан)
Месяц сентябрь: Все отчеты за третий квартал сдали нулевыми (мол НДС к возмещению)
Месяц ноябрь: сделка на 2 000 000-00. Сдали отчеты: НДС за октябрь нулевой, НДС за ноябрь (отразили и заплатили НДС только по этой сделке на 2 000 000-00, на июльский НДС «закрыли глаза»)
Месяц декабрь??? Что делать с отчетом НДС ???
Мне посоветовали сдать его нулевым, мол в декабре деятельности не было, а на июльский НДС отразить в отчетах будущих месяцев. Можно ли так сделать?


Только почему на июль закрыли глаза?
Можно еще подать уточненку за ноябрь и учесть там июль
