помогите, пожалуйста!
я перешла с 1с7 на 8.2
и тут возникла такая ситуация, не могу провести платежку на покупку валюты
что не так? что не хватает?
помогите, пожалуйста!
я перешла с 1с7 на 8.2
и тут возникла такая ситуация, не могу провести платежку на покупку валюты
что не так? что не хватает?
вот еще и перечисление поставщику не проводится
что там с валютой документа? ничего не понимаю...
прошу помощи!
снизу написано:
Проведение документа: Платежный ордер на списание денежных средств 00000000022 от 09.02.2011 0:00:00 (Оплата поставщику)
Не указана валюта документа.
Строка 1 - Валюта документа ()
отличается от валюты регламентированного учета (руб) и валюты расчетов по договору "Основной договор с поставщиком" (EUR).
Документ не может быть проведен по бухгалтерскому или налоговому учету.
в первом сообщении, при проведении покупки валюты написано:
Проведение документа: Платежный ордер на поступление денежных средств 00000000001 от 08.02.2011 0:00:00 (Приобретение иностранной валюты)
Не указана валюта документа.
просьба к модераторам:
перенесите, пожалуйста, мою темку туда
http://forum.klerk.ru/forumdisplay.php?f=60
в 1 ордере
Основной расчетный счет
он в ЕВРО?
это счет банка, с которого поступает валюта, он тоже должен быть валютным
если всебудет правильно ,то рядом с суммой 4 000,00 появится EUR
Во 2 ордере тоже рядом с суммой 15255,36 нет EUR
здесь мы номер Счета получателя не заполняем совсем...
это уже счет Контрагента, а не банка...IBAN или Aсс, его в 1 С не введешь
а договор с Контрагентом должен быть в Евро, галку расчеты в у.е не ставить
спасибо огромное за ответ!!!
то есть плательщик- мы с валютным счетом?
ставлю счет евро, 1с пишет
"Валюта счета контрагента не соответствует валюте счета организации!"
может, мне плательщика завести другого? тоько не пойму, куда себя заносить, бред какой-то...
второй ордер
счет получателя убрала
договор в евро, галки нет
1с пишет:
"Проведение документа: Платежный ордер на списание денежных средств 00000000022 от 09.02.2011 0:00:00 (Оплата поставщику)
Не указана валюта документа.
Строка 1 - Валюта документа ()
отличается от валюты регламентированного учета (руб) и валюты расчетов по договору "Основной договор с поставщиком" (EUR).
Документ не может быть проведен по бухгалтерскому или налоговому учету."
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)