×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. Аноним
    Гость

    кассовый метод

    Добрый день! работаю в 1с8, УСН 6%, ИП. Много перечитала про проводки. Никак не получается комиссионная торговля через 004 счет. Приходится вручную через ПКО выделять сумму вознаграждения. В день прихода денег от туриста не могу знать точную сумму счета туроператора. Но заношу в книгу ДиР вознаграждения как бы задним числом (и делаю этим днем все отчеты и реализации). Это правильно? ведь у нас кассовый метод, как по другому сделать ума не приложу. Спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. Аноним
    Гость
    и еще, в Книге дир отражаю ТОЛЬКО вознаграждение и доп. выгода. Нет прихода от туриста 100000 тысяч, потом в следующей строке -100000 руб., а только затем вознаграждение (доп.выгода). Как получается при комиссионной торговле в 1с. Мне кажется, что логично все-таки вешать всю сумму от туриста на аванс в доход, а потом какими датами все закрывать? 1 квартал уже не переделаю, вообще удобнее как работала. Насколько неправильно отражение, что за это будет, если по суммам все в конце года сойдется?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)