Добрый день! работаю в 1с8, УСН 6%, ИП. Много перечитала про проводки. Никак не получается комиссионная торговля через 004 счет. Приходится вручную через ПКО выделять сумму вознаграждения. В день прихода денег от туриста не могу знать точную сумму счета туроператора. Но заношу в книгу ДиР вознаграждения как бы задним числом (и делаю этим днем все отчеты и реализации). Это правильно? ведь у нас кассовый метод, как по другому сделать ума не приложу. Спасибо

Ответить с цитированием