×
Показано с 1 по 23 из 23
  1. #1
    Woda Woda вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2004
    Сообщений
    486

    Частичная предоплата и суммовые разницы. HELP!!!

    Клерковцы добрый день!
    Думаю что эта тема поднималась энное количество раз...и все же...не могу никак понять как считать выручку и суммовые разницы при авансе частичном...
    Общая сумма договора 35000$, клиент нам оплачивает авансом 70% (остальные 30% видимо когда будут деньги)
    1) 08.10 пришел аванс на наш р/с от клиента
    467 526,40 руб (что есть 16000$ по курсу 29,2204)
    2) 12.10 пришел аванс на наш р/с от клиента
    247 581,20 руб (что есть 8500$ по курсу 29,1272)
    и они еще нам должны 10500$
    3) 12.11 мы им оказали услугу - выписали акт и счет-фактуру на 35000$ по курсу 28,6889
    (35000*28,6889=1 004 111,50)
    Подскажите пожалуйста как мне правильно посчитать мою сумму реализации на 12.11 и как суммовые разницы.
    Правильно ли я понимаю что на каждый аванс будет своя суммовая разница?
    Очень прошу помощи...запуталась окончательно
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Woda Woda вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2004
    Сообщений
    486
    клерковцы миленькие...помогите...плиззз!!!

  3. #3
    gluchnaya gluchnaya вне форума
    Клерк Аватар для gluchnaya
    Регистрация
    23.12.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    335
    В бухучете при предоплате суммовые вообще не возникают, а в налоговом учете будете каждую сумму приводить к курсу на дату исполнения обязательств (то есть ту, которая предусмотрена в договоре), если у Вас выручка по начислению конечно, а не кассовым методом
    Шли годы, смеркалось...

  4. #4
    Woda Woda вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2004
    Сообщений
    486
    но ведь суммовые в бухучете не возникают если 100% предоплата, а у нас была предоплата только 70%

  5. #5
    gluchnaya gluchnaya вне форума
    Клерк Аватар для gluchnaya
    Регистрация
    23.12.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    335
    Вы уверены? Я не буду настаивать, но всю дорогу думала, что при любой предоплате, не важно 100% или частичной, суммовых не будет
    Шли годы, смеркалось...

  6. #6
    Woda Woda вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2004
    Сообщений
    486
    почти уверена...
    нашла в старом номере "учет, налоги, право" за 2002 г
    что при неполном авансе нужно считать суммовые разницы...

  7. #7
    gluchnaya gluchnaya вне форума
    Клерк Аватар для gluchnaya
    Регистрация
    23.12.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    335
    Еще раз повторюсь - не уверена, я никогда не считала суммовые с частичных авансов
    ИМХО Вас не пугает, что УНП 2002-го года? Позиция могла и поменяться...
    Шли годы, смеркалось...

  8. #8
    Виктория 78 Виктория 78 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.10.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,125
    Суммовая разница если и наступит, то после последней оплаты. Сейчас вы закрываете авансами реализацию, частично. Дебеторка все равно висит. Как поступит последняя оплата, там она и будет, там и спишите.
    Нет ничего невозможного!

  9. #9
    Woda Woda вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2004
    Сообщений
    486
    ИМХО Вас не пугает, что УНП 2002-го года? Позиция могла и поменяться
    именно это и пугает )

  10. #10
    Woda Woda вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2004
    Сообщений
    486
    Суммовая разница если и наступит, то после последней оплаты. Сейчас вы закрываете авансами реализацию, частично. Дебеторка все равно висит. Как поступит последняя оплата, там она и будет, там и спишите.
    то есть сейчас я выручку считаю на дату оказания услуги?
    а как тогда быть с НДС?

  11. #11
    Woda Woda вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2004
    Сообщений
    486
    gluchnaya, меня тогда интересует такой вопрос - ведь у вас же тогда сумма по авансам не сойдеться с выручкой в рублях на дату оказания услуги? так?

  12. #12
    helgap helgap вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.10.2004
    Сообщений
    218

    В нащем ауле та же проблема...

    В 1С это решили просто - галочка рассчитывать суммовые разницы при получени аванса в справочнике договоров. Мне кажется, что сумма реализации у вас должна определяться по курсу на дату закрытия акта. Если вы учетете частичную предоплату без разниц (как при 100% авансе), то на дату закрытия акта у вас станет ясна рублевая сумма задолженности. Но! если в договоре написано, что задолженность гасится по курсу доллара на дату оплаты, то в такое совпадение долларовой суммы задолженности и ее рублевого выражения будет просто чудом. Поэтому реализацию посчитайте по курсу закрытого акта, а после последней оплаты станет ясна итоговая суммовая разница - тогда скорректируйте НДС (правда, Минфин продолжает утверждать, что если денег в связи с падением курса доллара вы получили меньше, то это еще не повод уменьшать НДС, но с этим можно поспорить, даже ИФНС начальника в этом вопросе не очень слушает)

  13. #13
    Woda Woda вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2004
    Сообщений
    486
    про задолженность ничего не написано, только "оплата производится в рублях по курсу на день оплаты".
    получается что сейчас мне все таки не надо считать никакие суммовые разницы?
    (у меня уже тихо едет крыша)

  14. #14
    Виктория 78 Виктория 78 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.10.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,125
    У вас как, по оплате или отгрузке?
    Если по отгрузке, то НДС с авансов вы закрываете с датой выставления сч-ф по реализации.
    Нет ничего невозможного!

  15. #15
    gluchnaya gluchnaya вне форума
    Клерк Аватар для gluchnaya
    Регистрация
    23.12.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    335
    так все вполне логично...
    смотрите, у Вас предусмотрен курс на дату оплаты, так?
    выручка по отгрузке, то есть в момент молучения аванса Вы еще не знаете сумму отгрузки
    суммовая возникает на дебиторской задолженности по сделке, а у Вас часть дебиторки уже погашена, так что выручка у Вас в любом случае пойдет сама с собой )))
    Шли годы, смеркалось...

  16. #16
    Woda Woda вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2004
    Сообщений
    486
    У вас как, по оплате или отгрузке?
    Если по отгрузке, то НДС с авансов вы закрываете с датой выставления сч-ф по реализации.
    НДС по оплате, выручка по отгрузке

    gluchnaya,
    у нас написано "оплата в рублях по курсу на день оплаты"
    видимо вечер перед НДС сказывается...не все я понимаю что-то..почему я не знаю сумму отгрузки, если мы в ноябре уже оказали услуги?
    а потом...дебиторка же не вся погашена...ведь они нам еще остаток будут перечислять
    Последний раз редактировалось Woda; 19.01.2005 в 18:07.

  17. #17
    gluchnaya gluchnaya вне форума
    Клерк Аватар для gluchnaya
    Регистрация
    23.12.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    335
    1. получили авансы, повесили на 62.АВ;
    2. наступила дата оказания услуги, закрыли 62.АВ на 62.ВЫР, посчитали остаток дебиторки по курсу на дату оказания, начислили на 62.ВЫР
    3. получили остатки оплаты, скорректировали сумму 62.ВЫР
    4. закрыли 62.ВЫР на 90
    Шли годы, смеркалось...

  18. #18
    Woda Woda вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2004
    Сообщений
    486
    gluchnaya, видимо я совсем тупая...
    1. например аванс 500 р. д.51 кт.62.2
    2) аванс 500 р. д.62.1 кт 62.2
    посчитали остаток дебиторки по курсу на дату оказания, начислили на 62.ВЫР
    вот это не поняла...

  19. #19
    Woda Woda вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2004
    Сообщений
    486
    Вот мой конкретный пример...
    1) 08.10 пришел аванс на наш р/с от клиента
    467 526,40 руб (что есть 16000$ по курсу 29,2204)
    2) 12.10 пришел аванс на наш р/с от клиента
    247 581,20 руб (что есть 8500$ по курсу 29,1272)
    и они еще нам должны 10500$
    3) 12.11 мы им оказали услугу - выписали акт и счет-фактуру на 35000$ по курсу 28,6889
    (35000*28,6889=1 004 111,50)
    Пожалуйста объясните...(прошу прощения за тупость)...
    плиз...

  20. #20
    Wepeer Wepeer вне форума
    Клерк
    Регистрация
    15.10.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    419
    12.11. 467526,40+247581,20+10500*28,6889=1016341,05
    Когда доплатят 10500$ посчитате суммовую, с этой суммы.

  21. #21
    Woda Woda вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2004
    Сообщений
    486
    Wepeer, то есть моя счет-фактура в долларах на 35000$ будет равна сумме в рублях 1016341,05? так? и эта сумма и будет являться моей выручкой на 12.11?

  22. #22
    Wepeer Wepeer вне форума
    Клерк
    Регистрация
    15.10.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    419

  23. #23
    Woda Woda вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2004
    Сообщений
    486
    спасибо огромное-огромное за Вашу помощь и ангельское терпение )))

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)