×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    01.09.2003
    Сообщений
    31

    НДС на себестоимость

    Впервые такая ситуация, мы приобрели права в т.ч. НДС 18%, но реализуем их нероссийской компании соответственно без НДС.
    По программе я использую:
    1. поступление товара Д 41.1 К60.1 (поступление)
    Д19.3 К60.1 (выделен входящий НДС)
    Д 60.1 К60.2 (зачет аванса)
    2. оформляю бух. справку об отнесении вход. НДС на себестоимость лицензии, которую реализую без НДС.
    Д41.1 К19.3
    3. отгрузка товара Д62.1 К 90.1.1. выручка
    Д90.2.1 К41.1 себестоимость
    Д62.2 К62.1 зачтена предоплата
    Но себестоимость переданной лицензии отражена не полная (покупная стоимость + входящий НДС), а 50% Подскажите на что нужно обратить внимание (бух. учет стандартная версия 7.70.453)
    И еще, в таком случае нужно оформлять запись в книге покупок и продаж, если на сумму НДС в бюджет эти операции не влияют?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    нероссийской компании, т.е. НДС0? (не путать с без НДС)
    или я чего не понял.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)