×
Показано с 1 по 26 из 26
  1. Клерк
    Регистрация
    03.10.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,299

    Вопрос начисление амортизации

    можно ли изменить проводки по начислению амортизации?, в связи с изменениями в УПО(учет.пол-ке)
    если ранее мы использовали 44 счет, то с 2011года все косвенные расходы стали отражать на 26 счете..и у нас были ОС , купленные и введенные в эксплуатацию до 2011 года, проводки по начислению
    были Д44 К02
    а теперь хотим начислять Д26 К02?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,679
    Можно изменить

  3. Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    ОС поступило в качестве вклада в уставный капитал и введено в эксплуатацию 11.01.11, в 1С 7.70.523 стоят галочки подлежит амортизации и начислять амортизацию, линейный способ в БУ и НУ, который также закреплен в учетной политике.
    Но почему-то не начисляется амортизация в НУ...
    Что делать?

  4. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,679
    МариАнт, на закладке про НУ всё заполнено?
    И вообще должна ли быть амортизация в НУ? От кого вклад и сколько это в рублях?

  5. Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    МариАнт, на закладке про НУ всё заполнено?
    И вообще должна ли быть амортизация в НУ? От кого вклад и сколько это в рублях?
    Вклад от учредителя в УК основным средством, да и, вроде всё в НУ заполнено.

  6. Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    Только вот специальный коэффициент стоит 0, правильно ли?

  7. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,679
    МариАнт, еще раз спрашиваю: размер вклада в рублях какой и от кого вклад, от физ.лица?

  8. Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    МариАнт, еще раз спрашиваю: размер вклада в рублях какой и от кого вклад, от физ.лица?
    50000 руб. от единственного учредителя-директора-физ.лица

  9. Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    Цитата Сообщение от МариАнт Посмотреть сообщение
    Только вот специальный коэффициент стоит 0, правильно ли?
    Ура!
    Исправила коэффициент на 1 и всё пошло как надо

  10. Клерк Аватар для dreemy_girl
    Регистрация
    26.04.2011
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    48
    Можно..

  11. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,679
    от единственного учредителя-директора-физ.лица
    А документы есть у него, подтверждающе стоимость? А то если нет, то для НУ стоимость этого имущества = 0

  12. Клерк
    Регистрация
    18.10.2010
    Сообщений
    24
    Подскажите, купили здание 1953года постройки (те ему 58лет), амортизацию надо начислять? или уже износ произошел?
    Извините, за может глупые вопросы

  13. Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    А документы есть у него, подтверждающе стоимость? А то если нет, то для НУ стоимость этого имущества = 0
    Нет документов, а декларация по НП я уже сдала;

  14. Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    Сейчас составляю отчетность за полугодие 2011 года.
    И думаю, по поводу не правомерно начисленной амортизации с ОС - как вклад в УК (при отсутствии документального подтверждения расхода учредителя - ФЛ) в НУ (4000 руб.) в 1 квартале 2011 года.
    Как вы считаете, что менее травматично:
    - сдать уточненку за 1 квартал (что моё руководство не рекомендует делать);
    - скорректировать в отчетности за полугодие???
    Последний раз редактировалось МариАнт; 21.07.2011 в 21:06.

  15. Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    Может кто-то поможет советом: мне завтра утром нужно будет руководству предоставить готовую отчетность.

  16. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,679
    Правильнее, конечно, сдать уточненку, и нет в этом ничего страшного, уточненка не влечет автоматически за собой проверку, тем более, что налог у вас увеличится
    Но с учетом размера суммы можно и не сдавать, а отразить в полугодовой декларации.

  17. Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    А как лучше это оформить:
    - 01.04.11 сторнировать ошибочно начисленную в первом квартале амортизацию;
    - что-то другое???

  18. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,679
    А как лучше это оформить:
    А вы что решили то?
    И сторнировать, я надеюсь, вы только в НУ собираетесь?

  19. Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    Конечно, в НУ
    Уточненку не хотят, корректируем в отчетности за полугодие.

  20. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,679
    Да, проводку в НУ сторнируйте, в полугодии уже не будет этого расхода.

  21. Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    Эта манипуляция будет отражаться только в Декларации по налогу на прибыль?
    И ещё вопрос, если по внесенному имуществу (ОС - как вклад в УК) учредителем-ФЛ, нет экспертизы оценщика (только ТН, чек, решение учредителя и акт приема-передачи), какие нюансы в БУ и НУ???
    По НУ не амортизируем, что ещё???
    Последний раз редактировалось МариАнт; 22.07.2011 в 18:33.

  22. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,679
    Эта манипуляция будет отражаться только в Декларации по налогу на прибыль?
    Да
    если по внесенному имуществу (ОС - как вклад в УК) учредителем-ФЛ, нет экспертизы оценщика
    А какая стоимость? Если меньше 20000, то оцензик не нужен
    Для НУ условие:
    Статья 277
    При внесении (вкладе) имущества (имущественных прав) физическими лицами и иностранными организациями его стоимостью (остаточной стоимостью) признаются документально подтвержденные расходы на его приобретение (создание) с учетом амортизации (износа), начисленной в целях налогообложения прибыли (дохода) в государстве, налоговым резидентом которого является передающая сторона, но не выше рыночной стоимости этого имущества (имущественных прав), подтвержденной независимым оценщиком, действующим в соответствии с законодательством указанного государства.

  23. Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    50 000 руб. - без НДС (в документах - чеке и ТН не выделен НДС).
    Учредитель купил за 50 000 руб. 10.01.11, а внес как вклад в УК - 11.01.11

  24. Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    Как вы думаете, может лучше оформить так:
    10.01.11 учредитель вносит денежными средствами УК в кассу организации (ПКО), далее в этот же день выдаем сотруднику подотчет (РКО) на приобретение ОС и тогда не нужна экспертиза оценщика, да и вроде, это ни как не отразится на данных отчетности за 1-ый квартал, только нужно будет добавить задним числом документы по кассе

  25. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,679
    А в учредительных документах что написано про форму внесения УК?

  26. Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    А в каком именно документе, в решении?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)