Помогите разобраться, сама не соображу.
Лист 02 строки 210-230 сумма начисленных авансовых платежей. По идее сюда переносятся данные из декларации за 9 месяцев (сумма авансовых платежей), как быть, если авансы за первый квартал вообще не платились, но по идее раз они указаны в декларации за 9 мес. то в налоговой они должны начисляться, так? Почему тогда нет писем о просроченных платежах? Если указать суммы как в декларации за 9 месяцев, то за 1 квартал получается к уменьшению налог...
Или раз не платили авансовые платежи, вообще не указывать суммы в этих строках?

