Фирма покупает здание и оборудование. Возникает НДС к возмещению. Можно ли обратиться в налоговую за возмещением или есть какие-то подводные камни?
Фирма покупает здание и оборудование. Возникает НДС к возмещению. Можно ли обратиться в налоговую за возмещением или есть какие-то подводные камни?



Можно.
Best regards, Михаил
Не только можно но и нужно)) А подводные камни - это ваши поставщики вернее прозрачность их учета, НДС ваш вполне возможно отслеживать будут.
Поставщики в порядке. Будем возмещать!
Добрый день! у нас к возмещению выходит НДС на сумму 15 тыс. Возможно ли как-то не показывать это в декларации, что для этого сделать? Была оплата аренды
Т.е, не проводить акты на аренду в этом квартале?
Простите, т.е. сч/ ф не проводим в этом квартале?
Спасибо большое! Получается, мы не принимаем к зачету, а поставщик наш принимает в этом периоде, такие расхождения в датах принятия ничем не грозят?
Как это оставляем на 19 сч? Ведь после того, как провели сч/ф, мы формируем книгу покупок и эта сумма автоматически зачитывается....
Я все-таки не понимаю ,как это "оставляем на 19 сч"? Ведь после того, как провели сч/ф, мы формируем книгу покупок и эта сумма автоматически зачитывается...
Где в правовой базе можно почитать, что зачет НДС аванса оплаченного можно не зачитывать в текущем периоде?
Простите, ошиблась, не было аванса, мы просто заплатили за аренду всю сумму
Спасибо!
"так это ваша сч.ф? на аванс?
тогда никак "
Если б у нас была полученная сч/ф на аванс, мы обязаны взять НДС в этом периоде?
Цитата:
Сообщение от АнонимПосмотреть сообщение
мы обязаны взять НДС в этом периоде?
вы нет,
Что-то я не понимаю...
На сколько мне известно, если, например, мы произвели частичную оплату поставщику за материалы, получили от него сч/ф на ту сумму, мы проводим у себя эту сч/ф и соответственно принимаем этот НДС. Это не так?
это право, а не обязанность
причем право обусловленное
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Вычеты по авансовым счетам-фактурам - право, а не обязанность.
Спасибо, что помогаете!
Добрый день! прошу Вашей помощи.
За счет НДС с авансов полученных и выданных получается к уплате НДС 15400. Но в 3 квартале были аренда, и НДС с аренды 30500, получается, что НДС к возмещению, но мы не хотим возмещать. Что сделать в этой ситуации? Есть большая вероятность, что в следующем квартале будет все тоже самое, выручки нет, а расходы на аренду каждый месяц.



Ну не вычетайте НДС с выданных авансов.
Best regards, Михаил
Osen', не хотите - не делайте декларацию с возмщенеием. Как это сделать, в этой же теме и написано.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)