Здравствуйте!
Помогите разобраться как правильно заполнить платежки на уплату пени по следующим налогам:
1. Пени по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование (за тот период, когда платили еще в налоговую)
2. Пени по налогу на прибыль (за 2006-2007 годы)
3. Пени по НДС (тоже за 2006-2007 годы)
Когда были начислены пени даже не знаю. Раньше бухгалтерию вел другой человек.
Интересует конкретно следующее: какие указывать КБК, основание платежа, налоговый период.
В справке стоит задолженность по следующим КБК:
18210202010062000160 - пени ПФР страховая часть
18210202020062000160 - пени ПФР накопит. часть
18210101011012000110 - пени по налогу прибыль федеральный бюджет
18210101012022000110 - пени по налогу прибыль местный бюджет
18210301000012000110 - пени по НДС
Заранее спасибо![]()

