×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. Аноним
    Гость

    Проверьте пожалуста проводки.

    Продали товар (819920 р.), получили за него вексель, продали вексель (819920р), получили деньги (819920р).
    Продали товар
    90.02.1 - 43 8491,34
    62.01 - 90.01.1 - 819920
    90.03 - 68.02 125072,54
    58 - 62.01 819920 получили вексель
    продажа векселя
    51 - 76 819920
    76 - 91 819920
    91 - 58 819920
    Поделиться с друзьями

  2. Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    получили за него вексель
    кого - покупателя или третьего лица?
    Творю, но за последствия не...

  3. Аноним
    Гость
    Уважаемые клерки, подскажите, я делала такие проводки при получении ПРОСТОГО товарного векселя векселя:

    62.03/62.01 - 10 000
    91.02/62.03 - 10 000
    76.09/91.01 - 10 000

    соответственно в бух отчетности отразила доход-расход. а вот в декларации по прибыли вообще никак не отразила. итог все равно тот же (т.к. нет ни прибыли ни убытка при погашении). а вот сейчас засомневалась((((
    подскажите, нужно было заполнять лист 05 или вообще не показывать?????

  4. Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,120
    нужно было заполнять лист 05
    да
    Я - блондинка, мне можно.

  5. Аноним
    Гость
    ясно, делаю уточненку. в листе 02 эти суммы нигде не включаются,я правильно понимаю?

  6. Аноним
    Гость
    и еще вопрос,первый раз этот лист заполняю.
    в моем случае будут заполнены только две строки:
    010 - 10 000
    030 - 10 000
    ?

  7. Аноним
    Гость
    подскажите пожалуйста =(

  8. Клерк Аватар для KSY831
    Регистрация
    09.08.2011
    Сообщений
    78
    Пожалуйста, подскажите!!! С Бизнес-счетом не сталкивалась...
    В выписках такая ситуация:
    Основной счет:
    1. Пришли деньги на р/сч: 51-62.1 - 300 000 рублей
    2. Перевод собственных средств (б/сч): 51-51 - 300 000 рублей
    Далее переходим к выписке с бизнес-счета, там такая картина:
    1. удерж.ком.% за пакетн.отчисл.: 91.4-51 - 2 400 рублей
    2. корректирующая проводка по выдаче нал.: 72-51 - 292 030 рублей
    3. перевод собственных средств: 51-51 - 300 000 рублей

    как мне это по кассе провести? Когда делаю ПКО на 300т.р. если ставлю 51 сч, то карточка счета херится, а если 72, то программа пишет, что операции по счету и документам не совпадают...

    Подскажите правильные проводки, please...

  9. Клерк Аватар для KSY831
    Регистрация
    09.08.2011
    Сообщений
    78
    P.S. Мы ИП

  10. Клерк
    Регистрация
    08.04.2005
    Сообщений
    21
    Цитата Сообщение от KSY831 Посмотреть сообщение
    1. удерж.ком.% за пакетн.отчисл.: 91.4-51 - 2 400 рублей
    2. корректирующая проводка по выдаче нал.: 72-51 - 292 030 рублей
    Три вопроса
    1. Что это за субчет 91.4?
    2. Что такое счет 72?
    3. Для каких целей оформляется ПКО, вы деньги в кассу принимаете?

  11. Клерк Аватар для KSY831
    Регистрация
    09.08.2011
    Сообщений
    78
    72 - его использую, когда ип себе в карман снимает или забирает из кассы
    91.4 - услуги банка
    Да, пытаюсь вести кассовую дисциплину, даже в банк носила, лимит устанавливала
    А с этим его двойным расч.счетом запырхалась

  12. Клерк
    Регистрация
    08.04.2005
    Сообщений
    21
    Цитата Сообщение от KSY831 Посмотреть сообщение
    2. корректирующая проводка по выдаче нал.: 72-51 - 292 030 рублей
    3. перевод собственных средств: 51-51 - 300 000 рублей
    Если я правильно понимаю то сумма 292 030 поступает в кассу, тогда:

    Корреспонденция по поступлению денег с расчетного счета в кассу (ПКО) Д 50 К 51

    Корреспонденция по выдаче денег из кассы (РКО) Д-т 70,71 (и даже 72) К-т 50.

  13. Клерк Аватар для KSY831
    Регистрация
    09.08.2011
    Сообщений
    78
    А отдельно ПКО значит не делать? Я правильно поняла?

  14. Клерк
    Регистрация
    08.04.2005
    Сообщений
    21
    Что значит отдельно ПКО не делать, отдельно от чего?
    У вас деньги в кассу поступили или сразу их получил ИП?

    ПКО, РКО - это кассовые документы, они оформляются когда деньги поступают или выдаются из кассы.

    В выписке с бизнес-счета вместо счета 72 нужно поставить счет 50.
    И затем через кассовые документы оформляете приход и выдачу ден.средств.

  15. Клерк Аватар для KSY831
    Регистрация
    09.08.2011
    Сообщений
    78
    тогда у меня банк не идет... эта сумма (292030) не списывается:
    Если Дт 72 Кт 51 - 292030, то...
    На начало: 1500руб
    приход: 300000руб
    расход:2400+292030
    На конец: 7070 ТАк должно быть, а

    Если Дт 50.1 Кт 51 - 292030, то...
    На начало: 1500руб
    приход: 300000руб
    расход: 2400
    на конец: 299100руб

    Я раньше делала Дт 50.1 Кт 51, но т.к. такая ерунда получалась, стала делать Дт 72, а теперь из-за этого с кассой problems

  16. Клерк
    Регистрация
    08.04.2005
    Сообщений
    21
    Поступление наличных средств в кассу предприятия с расчетного счета производится по приходному кассовому ордеру. Эта операция отражается в конфигурации документом "Приходный кассовый ордер". Для отражения поступления в кассу с расчетного счета рублевых средств в качестве корреспондирующего счета следует указать счет 51 "Расчетный счет", а как объект аналитики - тот счет из справочника "Банковские счета", с которого средства сняты. При проведении документ "Приходный кассовый ордер" формирует проводку Дт 50.1 Кт 51 на сумму поступивших средств.

    При получении банковской выписки следует сформировать документ "Выписка". Списание денежных средств с расчетного счета вводится в выписке отдельной строкой, в которой следует выбрать вид движения "Списание (произвольный счет)" и в качестве корреспондирующего счета указать счет 50.1 "Касса в рублях". По этой строке проводка сформирована не будет и проведение выписки сопровождается сообщением: "Проводки по кассе формируются только кассовыми документами".

    После того, как вы сформировали документы по кассе и по выписке сформируйте отчет "Анализ счета" по счету 51 и по счету 50 и сверьте остатки.

    И еще, когда будете формировать ПКО не забудьте поставить "галочку" в поле "Формировать проводки"
    Последний раз редактировалось Wav; 10.10.2011 в 11:52.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)