Новая организация.регистрация в феврале.В марте были авансы от покупателей,поступления и отгрузок не было.Поступление и отгузки в апреле.Нанятый бухгалтер заполняет пустую деклацию по ндс за 1 квартал,и я ее спокойно отправляю в налоговую.А потом уже начинаю разбираться,делаю в 1с8,программа начисляет ндс по авансам примерно 33 т.руб. за 1кв. к уплате.Что делать?
Оплачивать?и подавать уточненку? или все зачтется в след.квартале,когда были поступления и отгузки?
Бухгалтер на мой вопрос вот что ответила "я думаю, что на данный момент платить 33868 руб. НДС. Поэтому, все эти авансы будут учтены во втором квартале, и благодаря документам на закупку можно будет НДС значительно уменьшить. Если есть желание платить такие суммы, можете подавать уточненку по НДС и платить весь налог. Только сначала платите, а после подавайте уточненку, а не наоборот, а то еще пени начислять в сумме 20 % от налога."



