×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 34
  1. #1
    Клерк Аватар для zaratushtra
    Регистрация
    18.07.2010
    Адрес
    Краснодарский край
    Сообщений
    1,130

    Особенности распределения уплаты для персонифицированного учета в 1С 8 для уволенных

    Имеем: 1С Предприятие 8.2 и ЗиУП 2.5.33.4

    Проблема: не пойму алгоритм распределения уплаты страховых взносов, в частности по уволенным работникам. По итоговым суммам с РСВ расхождений нет, а вот по людям..... вопрос....

    Предприятие было открыто в ноябре 2010г., за 2-е полугодие 2010 все было просто сумма уплаты распределялась пропорционально доле страховых взносов в общей сумме начислений. СЗВ-6-1 не было, уволенные были, но в связи с тем, что эти уволенные были приняты на следующий день без разрыва стажа (были внешние совместители — стали обычными работниками) в СЗВ-6-2 двойных записей по ним нет.

    В 1 квартале 2011 появились и уволенные и больничные. Для простоты изложения привожу данные в реальных цифрах, но только по страховой части (по накопительной аналогично). Итак начислено всего за 1 кв. 2011г: 170428, в том числе для СЗВ-6-1 — 3774, для СЗВ-6-2 — 166654, уплачено в 1 кв. 2011 — 160110. Справочно за 2 полугодие 2010 начислено всего 67201, уплачено всего — 24163.

    Болел всего 1 работник, по логике если 3774/170428*160110 = 3545,52 руб., но программа ставит уплату — 3395,77 руб., при этом по этому работнику во 2-м полугодии 2010 так: начислено 1254,40, расчетная уплата — 451,03. По работникам в СЗВ-6-2 аналогично.

    И конкретный пример по уволенному. Работник уволен в январе 2011г., начислено взносов за 1 кв 2011 — 473,93 руб., расчетная оплата за 1 кв. 2011г. - 1128,93 руб., при этом за 2 полугод. 2010г. начислено: 1254,4 руб., расчетная уплата — 451,03 руб. Все бы ничего но по логике за этого работника предприятия рассчиталось полностью, но 1254,4+473,93-451,03-1128,93 = 148,37 руб. - остаток задолженности. Почему?
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось zaratushtra; 03.05.2011 в 13:11.

  2. #2
    Клерк Аватар для zaratushtra
    Регистрация
    18.07.2010
    Адрес
    Краснодарский край
    Сообщений
    1,130
    Боюсь лезть корректировать руками, а вдруг все правильно, итоговые суммы идут всевозможные автоматизированные проверки пройдены, правда с замечаниями:
    !!!20: Предупреждение по блокам <СуммаВзносовНаСтраховую> и/или <СуммаВзносовНаНакопительную>. <Уплачено> больше, чем <Начислено>. Погашение задолженности за предыдущий период?
    причем это предупреждение по СЗВ-6-1 и выборочно (больше половины работников) по СЗВ-6-2

  3. #3
    Клерк Аватар для zaratushtra
    Регистрация
    18.07.2010
    Адрес
    Краснодарский край
    Сообщений
    1,130
    Люди хелп!!! неужели такое только у меня одного?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    2,019
    у меня и итоговая не идёт, хотя РСВ-1 уплата сформировала правильно, ведь я занесла уплаченные суммы в "Расчеты по страховым взносам".
    Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6)
    Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.38.1)

  5. #5
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    http://forum.klerk.ru/showpost.php?p...8&postcount=34

    у Вас первого полугодия нет, поэтому начинаем со второго:

    2-е полугодие 2010:
    Начисл Х1 = 67201 ... Уплачено У1 = 24163
    К1 = 0.359563102
    К1_2 = 1 - К1 = 0.640436898

    1 квартал 2011:
    Начисл Х2 = 170428 ... Уплачено У2 = 160110
    К2 = (У2 – Х1 + У1) / Х2 = 0.686929378

    берём конкретного сотра
    начисл во 2-ом полугодии 2010 = 1254.40
    начисл в 1-ом квартале 2011 = 3774

    Уплачено по сотру в отчётности 2-го полугодия 2010 = 1254.40 * К1 = 451.04
    Уплачено по сотру в отчётности 1-го квартала 2011 = 1254.40 * К1_2 + 3774 * К2 = 803.36 + 2592.47 = 3395.83

  6. #6
    Клерк Аватар для zaratushtra
    Регистрация
    18.07.2010
    Адрес
    Краснодарский край
    Сообщений
    1,130
    Цитата Сообщение от Катерильда Посмотреть сообщение
    у меня и итоговая не идёт, хотя РСВ-1 уплата сформировала правильно, ведь я занесла уплаченные суммы в "Расчеты по страховым взносам".
    у меня тоже такое было - итоговые уплаты в РСВ не шли с суммой уплаты в пачках в СЗВ. Я вот что сделал, когда-то я по не знанию на уволенных формировал в ЗУиП 1С 8 2.5 отдельные записи для начисления страховых взносов и отражения зарплаты в бухучете, я просто не знал что это нужно делать 1 раз по итогам месяца. Я просто удалил эти записи и пересчитал все. Потом я удалил АДВ-6-2 и сформировал заново и суммы сошлись с погрешностью в несколько копеек.

    В любом случае просмотрите еще раз даты, в "Расчетах по страховым взносам" еще раз посмотрите чтоб суммы уплаченные в допустим марте за февраль были с параметрами: дата документа и дата платежа мартовская, но за "февраль" и попробуйте просто удалить АДВ-6-2 и сформировать заново.

  7. #7
    Клерк Аватар для zaratushtra
    Регистрация
    18.07.2010
    Адрес
    Краснодарский край
    Сообщений
    1,130
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    большое спасибо за помощь, сейчас буду пересчитывать, хотелось бы чтоб алгоритм этого расчета был подкреплен как минимум рекомендательным письмом ПФ.

    Я 2 полугодие 2010 проверял немного по-другому, я высчитывал долю по каждому работнику как отношение индивидуального начисления к общей сумме начисления по предприятию и умножал на общую сумму уплаты, может это одно и то-же с вышеуказанным алгоритмом, но по тому что рассчитала 1С за 2-е полугодие у меня сошлось до копейки

    Еще раз спасибо!

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    2,019
    Цитата Сообщение от zaratushtra Посмотреть сообщение
    у меня тоже такое было - итоговые уплаты в РСВ не шли с суммой уплаты в пачках в СЗВ. Я вот что сделал, когда-то я по не знанию на уволенных формировал в ЗУиП 1С 8 2.5 отдельные записи для начисления страховых взносов и отражения зарплаты в бухучете, я просто не знал что это нужно делать 1 раз по итогам месяца. Я просто удалил эти записи и пересчитал все. Потом я удалил АДВ-6-2 и сформировал заново и суммы сошлись с погрешностью в несколько копеек.

    В любом случае просмотрите еще раз даты, в "Расчетах по страховым взносам" еще раз посмотрите чтоб суммы уплаченные в допустим марте за февраль были с параметрами: дата документа и дата платежа мартовская, но за "февраль" и попробуйте просто удалить АДВ-6-2 и сформировать заново.
    проверила - тут нет ошибок... а всё равно рсв уплата правильно, а в перс. учете - нет
    Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6)
    Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.38.1)

  9. #9
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Катерильда, чудес не бывает... надо два перехода поделить с точностью до копеек: июнь-июль и декабрь-январь...

    например, долг за июнь 1234.56, а уплачено в июле 2000...
    тогда в июле надо разбить на два дока уплат:
    31.07.10 ... 1234.56 ... за июнь
    31.07.10 ... 765.44 ... за июль

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    2,019
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Катерильда, чудес не бывает... надо два перехода поделить с точностью до копеек: июнь-июль и декабрь-январь...

    например, долг за июнь 1234.56, а уплачено в июле 2000...
    тогда в июле надо разбить на два дока уплат:
    31.07.10 ... 1234.56 ... за июнь
    31.07.10 ... 765.44 ... за июль
    так у меня всё ровно:
    в июле - плачу строго за июнь
    в январе - за декабрь

    или я Вас не поняла
    Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6)
    Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.38.1)

  11. #11
    Клерк Аватар для zaratushtra
    Регистрация
    18.07.2010
    Адрес
    Краснодарский край
    Сообщений
    1,130
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    http://forum.klerk.ru/showpost.php?p...8&postcount=34

    у Вас первого полугодия нет, поэтому начинаем со второго:

    2-е полугодие 2010:
    Начисл Х1 = 67201 ... Уплачено У1 = 24163
    К1 = 0.359563102
    К1_2 = 1 - К1 = 0.640436898

    1 квартал 2011:
    Начисл Х2 = 170428 ... Уплачено У2 = 160110
    К2 = (У2 – Х1 + У1) / Х2 = 0.686929378

    берём конкретного сотра
    начисл во 2-ом полугодии 2010 = 1254.40
    начисл в 1-ом квартале 2011 = 3774

    Уплачено по сотру в отчётности 2-го полугодия 2010 = 1254.40 * К1 = 451.04
    Уплачено по сотру в отчётности 1-го квартала 2011 = 1254.40 * К1_2 + 3774 * К2 = 803.36 + 2592.47 = 3395.83
    Если следовать этому алгоритму http://forum.klerk.ru/showpost.php?p...8&postcount=34 как будут считаться коэффициенты за 1 полугодие 2011 - аналогично 1 кварталу 2011?

    Пара вопросиков по формулам
    в расчете для меня Вы указали вот этот коэффициент для 2 полугодия 2010:
    К1_2 = 1 - К1 = 0.640436898 - это зачем?

    По ссылке http://forum.klerk.ru/showpost.php?p...8&postcount=34
    формула: К1_2 = (Х1 – У1) / Х1 = 1 – К1 , похоже как-то на уравнение или это и есть уравнение.

    Не поленился и сделал виртуальные начисления на копии базы за 2-е полугодие 2011, могу со всей ответственностью заявить 1С считает не правильно и дело именно в погрешностях, думаю что разработчики из 1С при написании формул указали мало цифр после запятой, так у меня по одному уволенному в январе 2011 программа насчитала по полугодию 2011 уплату больше чем начислено на несколько рублей, по остальным уволенным в 1 кв. 2011 копеечные недоплаты, не думаю что за 9 месяцев программа додумается поставить в уплате сторно, на и проверку с минусом файл наверное не пройдет.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    2,019
    проводила начисления, удаляла перс. учет, формировала новый, и вот чудо - итог сошёлся, но уплата по сотрудникам идёт не верно, где на 50 руб, где на сколько....
    Хотявот что интересно, сотрудник , уволенный в декабре, в текущем отчете стоит только уплата - 588, 22 руб. Она !!!! не равна начисленной сумме за декабрь - 605,72 руб!!! Хотя по логике должна. Но если взять перс. отчет за 2 полугодие 2010, и из начисленного вычесть оплаченное, получается 588,31.
    ВЫВОД:
    1) То есть 1С закрывает задолженности по людям, которые увольняются. В копейках несоответствие, но это вроде как допустимо.
    2) распределяет между сотрудниками всё равно неправильно. Не понимаю почему. Если кто знает - напишите, пожалуйста, просто этот вопрос как-то мен мучает. Не настучит ли ПФ по голове потом.
    Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6)
    Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.38.1)

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    2,019
    Хотя проверила по декретнице: она ушла в декрет в январе 2011. Значит по ней задолженности по уплате быть не должно. Она принята в 1 поугодии 2010.
    Я взяла: начислено за 1 полугодие 2010 + начислено за 2 полугодие 2010+ начислено за январь 2011- уплачено по 1с из перс. отчета за 1 полугодие 2010- уплачено из 1с из перс. отчета за 2 полугодие2010- уплачено из 1с то что предлагает сдать в 1 ква 2011. Так вот по логие должен быть НОЛЬ. Но 1с уплату по этому сотруднику НЕ ЗАКРЫЛА!!!!! Я не знаю, как быть и что делать.
    Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6)
    Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.38.1)

  14. #14
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    в N-й раз:
    разобьёте правильно до копеечки доки уплат для периодов действия уплат, а не просто по периоду регистрации - получите автораспределение уплат по сотрам тютелька в тютельку...

    а до тех пор - можете "орать здесь хоть до ночи, я плёнку всё равно истратил всю"...

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    2,019
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    в N-й раз:
    разобьёте правильно до копеечки доки уплат для периодов действия уплат, а не просто по периоду регистрации - получите автораспределение уплат по сотрам тютелька в тютельку...

    а до тех пор - можете "орать здесь хоть до ночи, я плёнку всё равно истратил всю"...
    я вас не понимаю, что конкретно разбить:
    у меня не бывает, чтобы в июле была уплата за июнь и июль. В июле - только за июнь, а августе - только за июль. И так далее.

    Что Вы имеете в виду?
    Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6)
    Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.38.1)

  16. #16
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    хорошо... сколько точно до копеек начислено страховых взносов в 1-ом полугодии?
    и далее приведите точно данные из доков уплат также только по страховой части... прямо все доки как есть податно

  17. #17
    Клерк Аватар для zaratushtra
    Регистрация
    18.07.2010
    Адрес
    Краснодарский край
    Сообщений
    1,130
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    К1_2 = 1 - К1 = 0.640436898

    К2 = (У2 – Х1 + У1) / Х2 = 0.686929378

    берём конкретного сотра
    начисл во 2-ом полугодии 2010 = 1254.40
    начисл в 1-ом квартале 2011 = 3774

    Уплачено по сотру в отчётности 2-го полугодия 2010 = 1254.40 * К1 = 451.04
    Уплачено по сотру в отчётности 1-го квартала 2011 = 1254.40 * К1_2 + 3774 * К2 = 803.36 + 2592.47 = 3395.83
    че-то я совсем запутался, пересчитываю по этому алгоритму и все верное, моя 1С считает все верно, максимальная погрешность 2 копейки, примерно у половины сотрудников (38 человек) погрешность 1 копейка (+), а в конкретном примере который Вы разобрали вообще ошибок нет:

    К1 - 0,35956310173
    К1_2 - 0,64043689827
    К2 - 0,6869293778

    Получаем в 1 квартале
    Доплата за 2 полугодие 2010: 1254,40*0,64043689827 = 803,364
    Оплата 1 квартала 2011: 3773,91*0,6869293778 = 2592,409648
    Итого = 3395,77 - как в 1С!!!

  18. #18
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    чтобы больше не запутывались, повторю:
    скоро год как все релизы всех платформ фирмы 1С автораспределяют уплаты правильно, при условии точного ввода доков уплат не только по регистрации, но и по действию этих уплат "за" конкретный месяц...

  19. #19
    Клерк Аватар для zaratushtra
    Регистрация
    18.07.2010
    Адрес
    Краснодарский край
    Сообщений
    1,130
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    чтобы больше не запутывались, повторю:
    скоро год как все релизы всех платформ фирмы 1С автораспределяют уплаты правильно, при условии точного ввода доков уплат не только по регистрации, но и по действию этих уплат "за" конкретный месяц...
    подтверждаю!!!! сейчас сбил итог погрешности - 16 копеек на 38 сотрудниках, трогать не буду оставлю как рассчитала 1С автоматом, вдруг чего поправят, а у меня будет нестыковка

    Плюс похоже программа сама чего-то там подгоняет, на том же примере по уволенному в январе 2011 сотруднику:

    начислено за 2 полугодие 2010г. - 1254,4, расчетная сумма уплаты 451,03, хотя с учетом К1 должна быть 451,04

    начислено за 1 квартал 2011 - 473,93, расчетная сумма уплаты - 1128,93, но с учетом К1_2 и К2 должна быть 1128,92

    УРААААААААААА!!!!!!

  20. #20
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    И дамы,
    и дети-пузанчики

    Кидают цветы
    и розанчики...

    (с) В.Маяковский "Хорошо!"

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    2,019
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    хорошо... сколько точно до копеек начислено страховых взносов в 1-ом полугодии?
    и далее приведите точно данные из доков уплат также только по страховой части... прямо все доки как есть податно
    то есть в уплату поставить с копейками, даже если перечисляла в рублях?
    тогда на будущее будет правильно делать?

    а за 1 и 2 полугодие 2010 сдать уточнённые?
    Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6)
    Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.38.1)

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    2,019
    Цитата Сообщение от zaratushtra Посмотреть сообщение
    подтверждаю!!!! сейчас сбил итог погрешности - 16 копеек на 38 сотрудниках, трогать не буду оставлю как рассчитала 1С автоматом, вдруг чего поправят, а у меня будет нестыковка
    я не поняла, что у Вас "Ура"?

    Вы сделали, так как сказал Генук?
    и перепровели 1 квартал 2011?
    а полугодия 2010 трогали?
    Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6)
    Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.38.1)

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    26.01.2011
    Сообщений
    285
    подскажите пожалуйста, можно ли уплату в персонифицированном отчете (1С 8.2.0 бухгалтерия) редактировать вручную как в 1 с 7.7? у меня в рсв уплаченные суммы ставит правильно, а в сзв и адв меньше. вот думаю вручную можно сделать?

  24. #24
    Клерк Аватар для zaratushtra
    Регистрация
    18.07.2010
    Адрес
    Краснодарский край
    Сообщений
    1,130
    Цитата Сообщение от Zina123 Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста, можно ли уплату в персонифицированном отчете (1С 8.2.0 бухгалтерия) редактировать вручную как в 1 с 7.7? у меня в рсв уплаченные суммы ставит правильно, а в сзв и адв меньше. вот думаю вручную можно сделать?
    1С 8.2.0 бухгалтерия или Зарплата и Управление Персоналом? В бухгалтерии вроде как ведение перс учета нет.

    Уплату правильно разнесли? Если да то попробуйте переформировать без удаления этих пачек в этом режиме, если получится то удалите все и сформируется правильно, у меня был такой глюк.

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    26.01.2011
    Сообщений
    285
    спасибо, я разобралась

  26. #26
    Клерк Аватар для Nastena27
    Регистрация
    24.08.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    124
    А как разобрались? У меня тоже такая ситуация.

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    28.01.2011
    Адрес
    СПБ
    Сообщений
    74
    Доброго всем вечера! Можно я подниму тему? Пока народу мало было, правила уволенных руками, а когда стало 90 человек с бешенной текучкой, руками что то исправлять уже неактуально Не понимаю, хоть тресни эту фразу:
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    при условии точного ввода доков уплат не только по регистрации, но и по действию этих уплат "за" конкретный месяц...
    У меня уплаты взносов во 2 квартале: в апреле за март, в мае за апрель, в июле за июнь. Я точно по платежке (дата документа и дата оплаты совпадают+номер п/п) заношу "Расчеты по страховым взносам". Надо чтобы дата документа была не не такая как в платежке (п/п например от 14,04,13 - оплата за март), а 31,03,13?
    Звонила 1Сникам, они говорят не разносит программа точно по суммах на уволенных, мол, нет нормативки и плевать, что там пфр не нравится. Говорят это НОРМАЛЬНО, что остаются хвосты! Но факт, что пфр не принимает такие отчеты... Вот так кто знает, что делать подскажите, пжл, буду очень благодарна

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    11.04.2011
    Сообщений
    170
    Хвосты по уволенным программа у меня видит но не в том периоде, когда это нужно. 1с совсем недавно что-то поменяли и программы увидела хвосты 2010г. Практически одновременно эти хвосты увидел и пфр. Пришлось пересдать 2010 г заново,не корректировку сдать, а именно заново. В пфр сказали, что раньше и их программа не видела хвостов по уволенным, а теперь видит. Мне предложили в пфр сперва вручную закрывать уволенных, а потом распределять оставшиеся суммы. Очень может быть, что при такой нестабильной зарплате как у меня (% с выручки) вообще невозможно автоматически распределить уплаты должным образом. Поэтому, учитывая, что оплаты идут месяцем позже, суммирую начисления за квартал и вношу руками, как завещала 1с. Может , при стабильных окладах расхождения будут минимальными. Не понимаю, что мешает 1с сдвинуть уплаты относительно начислений на месяц. Или хотя бы сделать выбор между дурацкой формулой, предложенной пфр и сдвигом оплат на месяц. Писать им не хочется, процедура уж больно затягивается и похожа на испорченный телефон

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    28.01.2011
    Адрес
    СПБ
    Сообщений
    74
    Спасибо большое за ответ. Ну это опять же все руками, как в каменном веке, еще деньги за эту 1С платим... Я было обрадовалась, что знающие люди как то автоматом делают Буду искать другие программы для персучета.

  30. #30
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    как раз 1С грамотно распределяет уплаты по методике ПФР...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)