Согласно условиям контракта, если иностранный партнер не предоставляет рос экспартеру перечень документов необходимых для применения ставки 0%, тогда он выплачивает НДС экспартеру.
Как отразить этот НДС в бухучете?
Какова вероятность, что этот НДС уплаченый иностранцев рос. экспартеру налоговые органы расценят не как НДС, а как доп доходы?

Ответить с цитированием
