×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. Клерк
    Регистрация
    27.03.2011
    Сообщений
    23

    Как учесть в бухучете НДС, который возместил иностранный партнер?

    Согласно условиям контракта, если иностранный партнер не предоставляет рос экспартеру перечень документов необходимых для применения ставки 0%, тогда он выплачивает НДС экспартеру.

    Как отразить этот НДС в бухучете?

    Какова вероятность, что этот НДС уплаченый иностранцев рос. экспартеру налоговые органы расценят не как НДС, а как доп доходы?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    100% вероятность. С чего Вы взяли, что это НДС? Это доходы организации и есть

  3. Клерк
    Регистрация
    27.03.2011
    Сообщений
    23
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    100% вероятность. С чего Вы взяли, что это НДС? Это доходы организации и есть
    Реализация облагается НДС. В случае представления определенного перечня документов по экспорту можно применить ставку 0%. Получается мы выставляем в итоге НДС покупателю иностранцу и платим его в бюджет. Поэтому НДС.

    А почему доходы? т.е. мы же его указываем как ндс в счете фактуре потом?

    Подскажите, как надо отражать в учете НДС этот если его признавать НДСом и если это доходы?

    Плиз, можно "обвинительную" позицию почему подобный НДС должен признаваться доходом

  4. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    мы же его указываем как ндс в счете фактуре потом?
    Когда потом и конкретная формулировка в графе Наименование товаров, работ, услуг в счете-фактуре?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)