×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    34

    Уточненная декларация по НДС

    В октябре был получен аванс. Продан товар покупателю. НДС начислен в бюждет и уплачен. (Учетная политика для расчета НДС по-оплате)
    Прои проверке документов наткнулась на то, что реализация прошла не октябрем, а ноябрем.
    Т.е. из всего этого следует, что в октябре надо было начислить НДС с аванса, а в ноябре начислить с реализации и восстановить НДС с аванса.
    Вопрос: фактически сумма налога не изменилась. И по-этому надо ли подавать уточненную декларацию. На сколько я понимаю в октябре раздел 1.1 останется без изменений. Изменения будут только в строчках 020 и 280 (не изменяя их общую сумму) декларации. а вот в ноябре изменений будет немного больше. Но повторюсь сумма НДс в бюджет остается неизменной.
    Заранее спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Не подавайте, сумму налога к уплате вы ведь не занизили (я поняла, что отчитываетесь поквартально)

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    34
    Отчитываемся ежемесячно.
    статья 81 НК гласит:
    При обнаружении налогоплательщиком в поданной им налоговой декларации неотражения или неполноты отражения сведений, а равно ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые дополнения и изменения в налоговую декларацию.
    НО! если бы было занижение налоговой базы, то тогда да - обязательно. Плюс доплата налога и пени.
    А в данном случае занижения нет и нас штрафовать вроде бы не за что.
    а с другой стороны в ноябрьской декларации налоговая база будет другая, как и налоговые вычеты.

  4. #4
    Клерк Аватар для Li_Lu
    Регистрация
    25.02.2004
    Адрес
    Москва-Зеленоград
    Сообщений
    650
    а с другой стороны в ноябрьской декларации налоговая база будет другая, как и налоговые вычеты.
    правильно...а вы это дело увеличили в октябре, т.е поторопились, тем самым сделали хуже себе, раньше заплатили НДС...Я бы не стала ничего подавать.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)