В октябре был получен аванс. Продан товар покупателю. НДС начислен в бюждет и уплачен. (Учетная политика для расчета НДС по-оплате)
Прои проверке документов наткнулась на то, что реализация прошла не октябрем, а ноябрем.
Т.е. из всего этого следует, что в октябре надо было начислить НДС с аванса, а в ноябре начислить с реализации и восстановить НДС с аванса.
Вопрос: фактически сумма налога не изменилась. И по-этому надо ли подавать уточненную декларацию. На сколько я понимаю в октябре раздел 1.1 останется без изменений. Изменения будут только в строчках 020 и 280 (не изменяя их общую сумму) декларации. а вот в ноябре изменений будет немного больше. Но повторюсь сумма НДс в бюджет остается неизменной.
Заранее спасибо.


