ИП на ОСН в 1 кв. 2010 г. не провели сч-ф на отгрузку, в связи с чем возникает недоимка по НДС. Во 2 кв.2010 оплату по данной отгрузке засчитали Авансом и перечислили с нее НДС, т.е получилась переплата, которая компенсирует недоимку 1 квартала. Перед подачей уточненных деклараций достаточно будет оплатить пени с суммы недоимки за период с 21.04.10 по 19.07.10? или надо все таки перечислить недоимку? но тогда ведь точно будет переплата.