Доброго всем дня, помогите, пожалуйста...
В январе купили по 159-ФЗ у КУГИ имуество в рассорчку, поставили его на баланс, ввели в эксплуатацию и начисляли аммортизацию. в апреле данное имещество продали. ООО находится на классике. оплата в КУГИ производилась в соотвествии с графиком, но НДС не оплачивали и не возмещали. Вопрос в следующем. Как правильно начислить сумму НДС при продаже и указать доход для налога на прибыль.
Балансовая стоимость имущества 1 000 000 руб., аммортизация за 3 мес (февраль, март, апрель) (цифры условные) - 90 000 руб., остаточная стоимость 910 000 руб., продали за 1 010 000 руб.
Я хочу сделать так: Доход от продажи 1 010 000 - (1 000 000 - 90 000 ) = 100 000 руб. Соотвественно с этой суммы только начислить НДС, т.к. НДС при покупке не возмещался.
Подскажите, пожалуйста, где ошиблась, если вообще ошиблась, очень нужен совет![]()





марусяО я в самом начале тоже сделала как вы мне советуйте, НО поразмыслив, что я попадаю на большую сумму НДС, я подумала, может сделать так как я описала 