Добрый день!
Компания А (Заказчик) не доплатила нашей компании сумму 24200 руб. по акту приема-сдачи работ,мотивировав это тем, что акт был подписан с большим опозданием и, согласно соответствующего пункта договора недоплаченная сумма - это сумма неустойки,начисленной компанией А.
Правильно ли будет списать имеющуюся задолженность компании А (сумма "висит" по Дт 62.01 с 2007 года) как внереализационный расход на дебет 91.02 по бухгалтерскому и налоговому учету?
По налоговому кодексу - цитирую ст.265 п.1 пп.13: "Внереализационный расход- расход в виде признаных должником ...на основании решения суда? (у нас нет решения суда-мы и так признаем эту неустойку) штрафов,пеней и(или)иных санкций за нарушение договорных обязательств?
Спасибо


Ответить с цитированием

