Возникла необходимость сторнировать ошибочную отраженную реализацию за 1 квартал в текущем месяце и соответственно отразить через дополнительный лист книги продаж сторнирование НДС с реализации за 1 квартал 2011 г..
Работаю в Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0
Подскажите пожалуйста, каким образом это делается?


Ответить с цитированием