×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2004
    Сообщений
    364

    Зачет между "белорусским" и "российским" НДС

    Наша организация создана в конце декабря,2010 года. В 1 кв.2011 выручки не было, но имелись приобретения товаров и услуг. Декларацию по НДС за 1 кв.2011 сдали "нулевую", планируя предъявить НДС к возмешению с момента появления выручки.
    Но в мае 2011 ввезли оборудование из Республики Беларусь и,согласно Протоколу о порядке взимаия косвенных налогов от 11 декабря 2009 года до 20.06.11 должны уплатить в бюджет НДС.
    В новом Протоколе,в отличии от ранее действовавшего, предусмотрена возможность зачета НДС ,причитающегося к возмешению в счет уплаты НДС по импорту.
    Если мы сейчас представим уточненную декларацию по НДС за 1 кв.,2011, в которой предьявим к возмещению НДС, уплаченный поставщикам, сможем ли мы при подаче пакета документов по импорту не платить НДС,а попросить зачесть?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    28.02.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    15
    До 20.06.2011 Вы должны представить в налоговую Декларацию по косвенным налогам за май 2011 г. и уплатить НДС на товары, ввозимые на территорию РФ (КБК 182104.....). А уже в декларации по НДС за 2 квартал 2011 г. Вы сможете принять к вычету этот самый уплаченный НДС (так как в декларации по внутреннему российскому НДС к вычету принимается только тот "НДС на товары, ввозимые на территорию РФ", который был фактически уплачен в данном периоде).

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    попросить зачесть?
    попросить можно, но я предполагаю, что сначала вашу уточненку начнут камералить 3 месяца и к 20 июня не успеется это, так что и зачитывать будет нечего

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2004
    Сообщений
    364
    Спасибо!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)