Наша организация создана в конце декабря,2010 года. В 1 кв.2011 выручки не было, но имелись приобретения товаров и услуг. Декларацию по НДС за 1 кв.2011 сдали "нулевую", планируя предъявить НДС к возмешению с момента появления выручки.
Но в мае 2011 ввезли оборудование из Республики Беларусь и,согласно Протоколу о порядке взимаия косвенных налогов от 11 декабря 2009 года до 20.06.11 должны уплатить в бюджет НДС.
В новом Протоколе,в отличии от ранее действовавшего, предусмотрена возможность зачета НДС ,причитающегося к возмешению в счет уплаты НДС по импорту.
Если мы сейчас представим уточненную декларацию по НДС за 1 кв.,2011, в которой предьявим к возмещению НДС, уплаченный поставщикам, сможем ли мы при подаче пакета документов по импорту не платить НДС,а попросить зачесть?


