×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Заинька
    Гость

    Заполнение платежек - помогите, пожалуйста!

    В нашей организации такая ситуация. Мы не перечисляли налоги с августа 2004г., т.к. на расчетном счете не было средств. На днях они появятся и мы хотим погасить задолженность по всем налогам и сборам. В декабре 2004г. пришло требование из налоговой на погашение долгов по налогам и уплате пени. В требовании данные по итогам 9 месяцев (как подавались декларации). Отсюда возникают вопросы по правильности заполнения платежек. Подскажите пожалуйста:
    1) Долги по налогам за прошедший налоговый период можно погашать по каждому налогу одной платежкой: например ЕСН(ФБ) с августа по декабрь 2004г.? Или двумя: одну на сумму требования налоговой, а вторую на оставшуюся? Или нужно делать платежки за каждый месяц отдельно?
    2) Поскольку декларации в ИФМНС подаются в рублях, а налоги перечисляются в рублях и копейках, то в платежке с основанием платежа ТР указывать сумму платежа, указанную в требовании налоговой или реальную по своим расчетам (разница получается в копейках)?
    3) В 2005 году для уплаты пени по ЕСН (ФСС, ФФОМС, ТФОМС) указаны особые КБК. Отдельного КБК для уплаты пени по ЕСН (ФБ) я не нашла. Означает ли это, что КБК будет таким же, как при перечислении налога, только 14 знак будет 2? Или это не мой случай и по всем этим налогам КБК будут обычные, только с 2 в 14 знаке?
    4) В 2004 году платежки на перечисление взносов от НСиПЗ я печатала как обычные, т.е. неналоговые платежи. Проблем не было, все зачислялось в ФСС. В этом году я обнаружила для этого взноса КБК, следовательно теперь на НСиПЗ надо печатать платежки аналогично другим налогам и сборам? А на какой р/счет: ФСС или УФК (для ИФМНС)?
    Извините, если вопросы покажутся глупыми. Запуталась окончательно...
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Заинька
    Гость
    Хотя бы кто-что знает по отдельным пунктам, подскажите, пожалуйста!

  3. #3
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    1) я бы сделала двумя
    2) перечислить лучше в полных рублях. Чтоб не оставались копейки и на них пеня не шлёпала. Подали декларацию на 5 руб, 5 и заплатите. (Меня эта ситуация, признаюсь жутко раздражает - налог в руб. и коп., а декларация в целых рублях. Бред!)
    3) Думаю что тот же, по другим полям будет видно что это пени (ТР,ПЕ)
    4) на счет ФСС

  4. #4
    Заинька
    Гость
    Спасибо

  5. #5
    Клерк Аватар для Irinka
    Регистрация
    24.04.2004
    Адрес
    г. Воронеж
    Сообщений
    805
    В новых КБК 14-й знак при уплате пени всегда 2.
    Если платим сам налог - то 1, а если штрафные санкции - 3.
    Это мне в налоговой так объяснили.
    А я до этого успела заплатить все налоги и везде 14-й знак 0 поставила. Теперь сижу и думаю, куда они попадут.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    22.12.2003
    Сообщений
    231
    Irinka, попадут на счет налога, т.е. за вами оплата пени остается.

  7. #7
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    Если один КБК так все конкретно указывает то зачем тогда эти все ТП,НС, ПЕ и прочее?

  8. #8
    Заинька
    Гость
    Цитата Сообщение от Мария
    1) я бы сделала двумя
    С заполнением платежек на основании требования проблем не возникло. Если не трудно, подскажите, пожалуйста, по остальным. Пример: мы гасим одной платежкой задолженность за 2004г. по ЕСН (ФБ). Реально это получился период с октября по декабрь 2004г.. С КБК все понятно. Основание платежа - ЗД. Не понятно следующее:
    1)что ставить в поле: налоговый период. Обычно я пишу МС.12.2004, но здесь ведь 3 месяца. Написать КВ.04.2004? Будет ли это правильно?
    2) какую дату в данном случае поставить в поле "Дата документа"? Можно ли оставить "0"?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    22.10.2003
    Адрес
    москва
    Сообщений
    54
    Цитата Сообщение от Irinka
    А я до этого успела заплатить все налоги и везде 14-й знак 0 поставила. Теперь сижу и думаю, куда они попадут.
    !!!Что делать с этим нулем? Я тоже нули везде оставила. Писать в налоговую письмо, что "в ПП №... считать КБК...(такой-то)" или бежать на сверку платежей. Налоговоики говорят, что заставят платить по новой

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    22.12.2003
    Сообщений
    231
    kuznechyk, лучше сделать сверку по горячим следам и написать письмо о зачислении данного платежа на нужный КБК, а потом еще раз сделать сверку для того, чтобы убедиться, что они все перевели как надо. У меня такое было не раз.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    22.10.2003
    Адрес
    москва
    Сообщений
    54
    Цитата Сообщение от Shepelenko
    kuznechyk, лучше сделать сверку по горячим следам и написать письмо о зачислении данного платежа на нужный КБК, а потом еще раз сделать сверку для того, чтобы убедиться, что они все перевели как надо. У меня такое было не раз.
    Есть Письмо ФНС России от 3декабря 2004 №10-4-03/5626, что если в 14разряде указан "ноль", а 110 поле заплнено правильно, то налоговики могут самостоятельно исправить ошибку и сообщить об этом налогоплательщику!
    Надеяться на это? Или просто налоговикам указать?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)