Здравствуйте помогите правильно разобраться с заполнением декларации у н.агента ( аренда гос имущества).Находимся на ОСНО
При составлении всех проводок ( по аренде) и записей сф в книгу покупок и продаж получается что при заполнении
раздела 3 ( декларации) сумма ндс (нал агента) попадает в строку 10 (наверное это неправильно но так по проводкам заполняет прог 1С,потому что сф записана в книгу продаж и автоматически заполняет строку 010-реализация)
Дальше раздел 3 заполняю строку 210
Вот по записям в книге покупок и продаж все данные по декл ндс одинаковы,т,е стр 120 соответствует книге продаж,а стр 220 -книге покупок.

Раздел 2 я как налоговый агент соответственно тоже заполняю.

Вот не могу понять с разделом 3 надо ли сумму НДС ( с аренды) записывать стр 010 или только этот НДС наполнять по стр 210 ( если уплачен в бюджет)

Если в строку 010 НДС с аренды не записывать как тогда сойдется книга продаж?