×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Аноним
    Гость

    В командировку на личном авто

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить:
    Сотрудник ездил в командировку на своем личном автомобиле, по возвращению предоставил авансовый отчет и служебную записку с чеками на бензин для возмещения затрат на топливо, но договора аренды тр.средства у него нет. На каком основании я могу возместить ему затраты на бензин и каким документом это оформлять? Ведь путевого листа не достаточно?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    eka8853 eka8853 вне форума
    Клерк Аватар для eka8853
    Регистрация
    20.04.2010
    Адрес
    Люберцы
    Сообщений
    1,326
    К путевому листу нужна копия ПТС, для правильности расхода норм топлива. Расчитываете по нормам данного авто и к учету принимаете по нормам. Еще необходимо оформить приказ с разрешением ехать в командировку на личном авто.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    В приказе о направлении в командировку есть указание о том, что направляется в командировку с использованием личного автотранспорта. Этого достаточно или нало оформлять отдельный приказ?
    И еще , если расход в нормы не будет укладываться, то на какой счет относить? 91 ?

  4. #4
    eka8853 eka8853 вне форума
    Клерк Аватар для eka8853
    Регистрация
    20.04.2010
    Адрес
    Люберцы
    Сообщений
    1,326
    Отдельный приказ не нужен, если Вы согласны посадить излишки расходов за счет чистой прибыли, то пожалуйста.

  5. #5
    Solovyeva Solovyeva вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.02.2011
    Сообщений
    6
    а если есть договор аренды то принимаются к учету все расходы на бензин?

  6. #6
    GBanastasia GBanastasia вне форума
    Клерк
    Регистрация
    16.08.2010
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    424

    Если платится компенсация

    подниму тему
    прокомментируйте пожалуйста:
    менеджеру выплачивается компенсация за использование личного авто (прописан в должностной инструкции разъездной характер работы, есть пункт в трудовом договоре, есть приказ) компенсация выплачивается нормальная, не 1200. Для прибыли естественно учитывается только по норме. Менеджер едет в командировку на личном авто, компенсация за время командировке не платится, но возмещается по авансовому отчету сумма ГСМ (есть путевой лист и в приказе обозначено транспортное средство - личный автомобиль). Могу я для прибыли учесть эти расходы если приказом установим норму списания ГСМ согласно метод. рекомендациям?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)