21.12.2010 г . был получен аванс на сумму 62327,6
Дт 51 Кт 62,2 62327,6
Дт 76 АВ Кт 68,2 9507,6 начислен НДС с аванса
21.02.2011 отгрузили товар
Дт 62,1 Кт 90,1 62327,6
Дт 62,2 Кт 62,1 произведен зачет аванса 62327,6
Дт 90,2 Кт 683,2 Начислен НДС 9507,6
Дт 68,2 Кт 76АВ принят к вычету НДС уплаченный с аванса
29.03.2011 г возврат товара от покупателя
Дт 62,2 Кт 90,1 62327,6 образование аванса при возврате товара
Дт 90,2 Кт 19,3 сторно 9507,6
Дт 68,2 Кт 19,3 9507,6 восстановлен НДС ( так как в книге продаж нельзя сторнировать реализацию , эта проводка сформировала запись в книге покупок )
Но у меня появляется аванс в размере 62327,6 рублей , а НДС на эту сумму – нет , т.е нет проводки 76АВ 68,2 , если я сделаю эту проводку вручную , то у меня нет основания (счет-фактуры на предоплату). И обязана ли я, начислить НДС на сумму которая у меня появилась на сч 62,2
Проводки выделенные красным заложены как типовые ( сами формируются) в 1 С при возврате товара . Может быть эти проводки неправильные и нужно сделать по другому ?

Ответить с цитированием
