Подскажите пож-та!
Мы оказываем транспортно-эксп. услуги (на ОСНО). Услуги фактически заключаются в поиске для Заказчика реального испольнителя ТЭУ, т.е. мы "перепродаем" услуги.
Бывает, что у нас входящие акты и сч\ф от одного месяца, например март 2011, а выставляем Заказчику в апреле 2011.
Поскольку это происходит периодически прошу совета: могу ли я в таком случае в марте принять в затраты суммы по входящим актам, НДС принять к вычету, а реализация соответственно пройдет апрелем? Такая же ситуация была с декабрем10-январем11...
ЗЫ: Причина такого беспорядка: либо мы получаем доки с опозданием, или Заказчик просит переделать дату документов, т.к. мы в срок не успели им доки предоставить.
Исправить ситуацию нереально, контрагенты крупные компании, говорят-не хотите-не работайте с нами...

