Предприятие приобрело за плату судно 01.04.11г, а 11.05.11 мы его продаем.
Приняла судно на сч.08.04 и хочу с этого же счета продать. Так можно? Обязательно ли вводить в эксплуатацию, ставить на сч.01). если нет, то начислится ли амортизация?и как продать с 08сч.?
как провести эти операци в Бухгалтерии 8,2?


Ответить с цитированием
