Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, если организация не создавала резерв на отпуск, а расходы по отпуску, относящиеся на след. месяц относили на 97 счет, а в месяце окончания отпуска списывали их на 25, 20, 23, 26... (например, отпуск в мае начался, в июне закончился, майская часть была Д20,25,26... К70,69, а июньская в мае - Д97 К70, 69). В апреле обновили 1С, и теперь на весь отпуск формируется проводка Д20,25,26... К70,69 (на майскую и июньскую часть в мае). Правомерно ли это (с учетом приказа минфина 186н, пбу 8/2010), или программа дала сбой?
Заранее спасибо!![]()





