Привет. ООО, ОСНО, производство и реализация. Вопрос наверное "детский".
Учёт ведём с исп. сч 15 и16. В конце месяца разницу списывают в 16 с Кт16. Посмотрите пожалуйста во вложении пример №4. У нас материалы списываются в производство по средней себестоимости. Получается, нам нужно в конце месяца сначала посчитать списанные материалы по средней себестоимости, и на этом основании сделать доп.проводку Дт20,26 - Кт10 - либо сторно. // Далее Списать со сч.16 в Дт тех же счетов затрат сумму отклонений.
Всё правильно?
Можно ещё спросить, правильно-ли описан учёт ТЗР в моём вложении? Ни чего не поменялось?
Спасибо заранее.
ТЗР.doc


Ответить с цитированием