При закрытиии Обособленно переплату по налогу на прибыль вернули на р/с.
Но!
у нас с ИФНС суммы разные... тянутся эти разночтения с "лохматых годов", так что корректировать что либо смысла уже нет..
Я могу списать оставшееся после этого возврата сальдо на прочие налогооблагаемые доходы (91), как дебиторку и уравнять расчеты по ИФНС-овским данным у себя в базе?
или ждать 3 года как с дебиторкой...
или вообще опасно это куда либо списывать...


