Добрый день!
Не могу найти ответ на вопрос: "обязательно ли регистрировать в программе (соответственно в учете) полученные от поставщиков счет-фактуры на аванс"?!
Поставщики рекламных услуг на конец месяца выставляют мне счет-фактуру на остаток, обычно это не больше 500 р., обычно я не заношу его в программу, а сам документ храню отдельно, так как на вычет при расчете НДС особой роли это не сыграет.
Можно ли так делать? Или во избежание лишь них проблем стоить учитывать всю полученную документацию поставщика?




