×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    3

    Помогите разобраться УСН 6%

    Недавно открыли турагентство, форму налогообложения выбрали урощенку 6%. Не могу понять все-таки с какой же суммы платить налог, если допустим тур стоит 30000руб. с туроператором заключен агентский договор в котором прописано наше агентское вознаграждение 100руб., то мне нужно платить 6% с 30000руб. или со 100руб.? Заранее благодарю за любую полезную информацию.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    У вас доход - ваше агентское вознаграждение

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    3
    Спасибо Вам большое, то есть независимо от того 6% или 15% мы все равно платим налог с нашей комиссии? А в нашем случае нужно заводить книгу учета доходов и расходов не подскажите?

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Конечно только с комиссии. И книга учета обязательно должна быть.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    3
    спасибо большое

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    11.12.2009
    Сообщений
    19
    Нужна помощь профи в бухучете по туризму: (Учет веду в 1С 8.2)

    01.03.11 ПКО поступили деньги от клиента (за тур 15.05) - 10 000 руб. Д50 К62
    31.03.11 Формирую в 1С 8.2 Отчет комитенту о продажах Д76 К62
    Д62 К90
    31.03.11 Перечислено принципалу - 9 000 руб. Д76 К51
    15.05.11 Реализация - 10 000 руб. Д62 К76

    Вопрос в следующем при такой схеме проводок в КУДиР в 1 квартале в доходы попадает 10 000 руб. и агентское 1 000 руб., а во втором квартале 15.05.11 со знаком минус 10 000 руб., тогда как правильно считать налоги? в 1 квартале переплатить, а потом зачесть переплату? Или реализацию для клиента выписывать днем продажи тура (01.03.11, а не 15.05.11 как я обычно делаю), тогда в КУДиР все ставиться верно в 1 квартале: 10 000 + 1 000 и - 10 000. Скажите какой датой правильно выписывать реализацию для клиента?
    Последний раз редактировалось Evgenia525; 01.08.2011 в 19:40.

  7. #7
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Вы мало того, что два раза считаете свои доходы, но еще почему-то и чужие учитываете. Ваш доход всего 1 тыс рублей. А Вы платить почему-то с 11 собрались в 1 квартале

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    11.12.2009
    Сообщений
    19
    У меня так программа книгу доходов формирует, сначала поступления (10 000), потом на основании отчета еще 1 000 руб. (агентских) добавляет, а потом со знаком минус вычетает 10 000 (когда реализацию выписываю) в итоге налоговая база только 1 000 получается, если приход и реализация в одном квартале, вопросов нет, а если я реализацию в другом квартале выписываю, тогда у меня по КУДиР получается большая налогооблагаемая база, я правильно думаю, что для упрощенцев именно по книге доходов (у меня УСН 6%) единый налог рассчитывается? Получается надо менять проводки, чтобы в КУДиР только агентское попадало? Как правильнее?

  9. #9
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Значит Вы не так проводите документы.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    11.12.2009
    Сообщений
    19
    Т.е. я правильно понимаю, что в КУДиР должно попадать только агентское вознаграждение, а операции со знаком минуса не допускается?

  11. #11
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Допускаются, но это не ваш случай. Вы ставите в книгу то, чего там быть не должно вообще

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    11.12.2009
    Сообщений
    19
    Понятно, спасибо

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)