×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2010
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    190

    Возврат прошлого года, выявленный в отчетном году

    Здравствуйте! Такая ситуация: в этом году сделала сверку с поставщиком за 2010 г. и оказалось, что в конце того года был возврат товара. На складе про возврат забыли и в бухгалтерию не передали. Счет-фактуру на возврат естественно не сделали, есть только товарная накладная на возврат 2010г. И как теперь быть с НДС? Делать задним числом счет-фактуру и уточненную декларацию по НДС или можно как-то в этом году все провести?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    В этом году получится только если с поставщиком договоритесь документы этим годом переделать

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2010
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    190
    Если поставщик согласится, то мы должны выписать счет-фактуру на возврат, товарную накладную и всё?

    А если не согласится, то помимо уточн.НДС, нужно делать ещё уточ. декларацию по налогу на прибыль за 4кв2010?

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Комплект документов зависит от причин возврата
    Если поставщик не согласится, то по НДС уточненка, а на прибыль это у вас каким образом повлияло?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2010
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    190
    Да, на прибыль никак, это я с перепугу наверное написала.

    Январь, а напишите, пожалуйста, какой комплект документов нужен при возврате недоброкачественного товара

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2007
    Сообщений
    243
    Еще вопросик по этой теме. Совсем запуталась. Проводим возврат товаров, проданных в прошлом году. Какие проводки при этом надо делать? Сторнировать 90 счет или все на 91 в прочие расходы и доходы "прибыли и убытки прошлого года"?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2010
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    190
    Я сделала сторно проводок Д41 К60, Д19 К60, Д68 К19 этим годом на сумму возврата. За тот год подала только уточ декларацию по НДС за 4 кв 2010 и доплатила НДС.
    Когда я позвонила поставщику, он сказал что сам исправил исходную сч-ф, уменьшил ее на сумму возврата, просто нам не отдал, т.к. мы не просили и, естественно, он за тот год отчитался правильно, а мы нет. Т.е. оказалось, что я не учла возврат, а поставщик его учел (даже без нашей сч-ф)!!!
    Поэтому, на счет 90 у нас этот возврат никак не влияет, т.к. реализации никакой не было.
    А счет 91 используется, когда товар возвращен в следующем году. У нас же, повторюсь, возврат товара был произведен в том году, просто об этом забыли сказать бухгалтеру.

    Мне, конечно, хотелось бы тоже узнать мнение других участников, правильно ли так я делаю или нет...

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Ладошка Посмотреть сообщение
    какой комплект документов нужен при возврате недоброкачественного товара
    Торг-2
    Ладошка, у вас получается теперь исправление ошибки прошлога года. Если существенная, то 84, если нет, то 91

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2010
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    190
    Тогда проводки будут такими?
    41.1 60.1 Сторно
    19.3 60.1 Сторно
    91.2 68.2 Восстановлен НДС

    или
    41.1 60.1 Сторно
    19.3 60.1 Сторно
    84 68.2 Доначислен НДС

    А уточ декл по налогу на прибыль за 2010г точно не надо подавать?

  10. #10
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    91.2 68.2 Восстановлен НДС
    Почему НДС на фин. результат влияет?
    19 - 60 сторнировали, и 68 - 19 сторнируете
    А уточ декл по налогу на прибыль за 2010г точно не надо подавать?
    Так получается, что у вас на доходах/расходах вообще никак не отразилось

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2010
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    190
    Если существенная, то 84, если нет, то 91
    поэтому я и предположила, что проводки будут такими: 91 - 68, либо 84 - 68.
    Если я применю счет 91, то тогда он появится в расходах, отсюда и уточненка

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2010
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    190
    Значит проводки будут такими:
    41 - 60 Сторно, 19 - 60 Сторно, 68 - 19 Сторно?
    А тогда 91 или 84 с чем дебетовать (кредитовать)?

  13. #13
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Ладошка, я когда про 84 и 91 писала, не разглядела, что у вас фин.результат вообще никак не затронут
    Не в вашем случае ни 91, ни 84

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2010
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    190
    Я сделала сторно проводок Д41 К60, Д19 К60, Д68 К19 этим годом на сумму возврата. За тот год подала только уточ декларацию по НДС за 4 кв 2010 и доплатила НДС.
    Значит я сделала все правильно?

  15. #15
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Значит я сделала все правильно?
    Да

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)