Как поступить в ситуации, когда есть расхождения с контрагентом по акту сверки? Обнаружить когда произошла ошибка-нет возможности,т.к. договора тянутся с 2006 года и неоднократно менялись программы, в которых велся учет и переносились только сальдо.
По всей видимости именно у нас в учете не были проведены какие-то документы по расходам, тем самым вылезает наша задолженность по оплате контрагенту.Как восстановить эту задолженность в учете, исходя из условия отнесения этих расходов к неуменьшающим налогооблагаемую прибыль?




