×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. Аноним
    Гость

    акт зачета взаимных тербований

    Добрый день! Нужна помощь в следующей ситуации:
    Нам в 1-м квартале поступил бракованный товар(Дт41.1Кт60.1 и НДС-Дт19.3Кт60.1), но вернули мы его не возвратом, а отгрузкой нашему же поставщику(Дт62.1Кт.90.1.1 и НДС-Дт90.3 Кт68.2) в этом же квартале.

    Во 2-м квартале был составлен с их стороны акт зачета взаимных требований, чтобы перебросить сумму с 62.1 на 60.1. Там есть такая фраза: "Стороны принимают во внимание, что взаимозачет осуществляется по товарообменным операциям за период 2011 года и не требует перечисления НДС"-что это означает?
    И что делать с НДС и налогом на прибыль? Мы ведь его уже начислили в 1кв с отгрузки!
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    10.07.2009
    Сообщений
    123
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый день! Нужна помощь в следующей ситуации:
    Нам в 1-м квартале поступил бракованный товар(Дт41.1Кт60.1 и НДС-Дт19.3Кт60.1), но вернули мы его не возвратом, а отгрузкой нашему же поставщику(Дт62.1Кт.90.1.1 и НДС-Дт90.3 Кт68.2) в этом же квартале.

    Во 2-м квартале был составлен с их стороны акт зачета взаимных требований, чтобы перебросить сумму с 62.1 на 60.1. Там есть такая фраза: "Стороны принимают во внимание, что взаимозачет осуществляется по товарообменным операциям за период 2011 года и не требует перечисления НДС"-что это означает?
    И что делать с НДС и налогом на прибыль? Мы ведь его уже начислили в 1кв с отгрузки!
    Пару лет назад при взаимозачете НДС надо было платежками гонять. Сейчсас данная норма в НК отменена

  3. Аноним
    Гость
    Так что сейчас делать? Совсем запуталась((

  4. Клерк
    Регистрация
    10.07.2009
    Сообщений
    123
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Так что сейчас делать? Совсем запуталась((
    Ничего не надо делать.
    Но честно говоря если у вас был реальный вовзрат не качественного товара, то мне немного не понятно для чего зачет нужно было делать...

  5. Аноним
    Гость
    Для того, чтобы они за эту отгрузку не платили, а их долг зачтется тем, что мы заплатим за товар меньше.
    Может надо перебросить сумму не с 62.1 на 60.1,а с 60.1 на 62.1? Мне как-то проводками надо закрыть их долг перед нами?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)