×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 32
  1. Клерк
    Регистрация
    23.11.2010
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    190

    Учет подарков постоянным клиентам

    Подарки покупателям-юр.лицам для меня больной вопрос. Подскажите, как правильно все документально оформить
    1) какие документы я должна выдать покупателю на этот подарок,
    2) ставить сумму в них или нет,
    3) как быть с ндс,
    4) как у себя вести учет и списывать их?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    23.11.2010
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    190
    неужели никто не знает? что же тогда делать?

  3. Клерк
    Регистрация
    22.06.2010
    Адрес
    Msk
    Сообщений
    2,308
    а какая стоимость единицы подарков?
    Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.

  4. Клерк
    Регистрация
    23.11.2010
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    190
    10-20 руб.

  5. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Ладошка Посмотреть сообщение
    10-20 руб.
    Статья 149 НК РФ пп.25 п. 3 ПЕредача в рекламеых целях товаров (работ, услуг) расходы на приобретение единица которых не превышает 100 рублей Не облагается НДС.

  6. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Если получится адресные подарки подвести под рекламу.

  7. Клерк
    Регистрация
    22.06.2010
    Адрес
    Msk
    Сообщений
    2,308
    Цитата Сообщение от Ладошка Посмотреть сообщение
    Подарки покупателям-юр.лицам для меня больной вопрос. Подскажите, как правильно все документально оформить
    1) какие документы я должна выдать покупателю на этот подарок,
    2) ставить сумму в них или нет,
    3) как быть с ндс,
    4) как у себя вести учет и списывать их?
    1. никакие
    2. см. п. 1
    3. начислять
    4. в соответствии с УП
    Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.

  8. Клерк
    Регистрация
    23.11.2010
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    190
    Не поняла на счет НДС. С чего его начислять? Если мне не надо покупателю выдавать никакие документы на подарки, ни товарную накладную, ни счет-фактуру, то с чего тогда начислять НДС? И могу ли я сумму НДС по подаркам, купленным у поставщика, поставить к вычету или вся сумма подарков (с НДС) списывается на счет 44?

  9. Клерк
    Регистрация
    23.11.2010
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    190
    А что значит
    Если получится адресные подарки подвести под рекламу.
    Здесь будет какой-то особый учет?

  10. Клерк
    Регистрация
    22.06.2010
    Адрес
    Msk
    Сообщений
    2,308
    Цитата Сообщение от Ладошка Посмотреть сообщение
    Не поняла на счет НДС. С чего его начислять?
    как всегда, с реализации.

    Цитата Сообщение от Ладошка Посмотреть сообщение
    Если мне не надо покупателю выдавать никакие документы на подарки, ни товарную накладную, ни счет-фактуру, то с чего тогда начислять НДС?
    А как начисление НДС зависит от выдаваемых документов?

    Цитата Сообщение от Ладошка Посмотреть сообщение
    И могу ли я сумму НДС по подаркам, купленным у поставщика, поставить к вычету
    можете
    Последний раз редактировалось K.S; 29.06.2011 в 10:39.
    Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.

  11. Клерк
    Регистрация
    22.06.2010
    Адрес
    Msk
    Сообщений
    2,308
    Цитата Сообщение от Ладошка Посмотреть сообщение
    А что значит
    Здесь будет какой-то особый учет?
    предлагаю вам изучить пп 25 п 3 ст 149
    Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.

  12. Клерк
    Регистрация
    23.11.2010
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    190
    Как я могу начислить НДС с реализации, если я товар не продаю, а отдаю просто как подарок? Если я товар продаю, то выписываю тн и счф, в которых стоит сумма товара на которую начисляется ндс, так? а здесь речь идет о подарках...поэтому никак я вас не пойму, что вы имеете в виду под фразой: начислять...как всегда, с реализации

  13. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Как я могу начислить НДС с реализации, если я товар не продаю, а отдаю просто как подарок?
    Обычно начислять, безвозмездная передача признается реализацией в свете 1-1-146-НК. Вы же знаете стоимость подарков.

  14. Клерк
    Регистрация
    23.11.2010
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    190
    Как будет правильно?

    1вариант:
    1. сделать тн и счф с суммой ноль
    2. одну тн отдать покупателю, вторую оставить у себя.
    3. счф оставить у себя и показать в книге продаж в колонке без НДС.
    4. списать стоимость подарка с ндс на сч.44.01.

    2 вариант:
    1. сделать тн и счф с мин суммой, к примеру 50 коп.
    2. одну тн отдать покупателю, вторую оставить у себя.
    3. счф одну покупателю, вторую у себя и показать в книге продаж.
    4. в бюджет начислить ндс 0,07 коп. А дальше Подарок списать по правилам реализации обычного товара.

    3 вариант:
    1.сделать тн без суммы, указать только шт. и чтобы покупатель расписался в ней в получении подарка.
    2. всю сумму подарка списать на расходы (сч 44.01) актом по списанию материалов.

  15. Клерк
    Регистрация
    22.06.2010
    Адрес
    Msk
    Сообщений
    2,308
    Цитата Сообщение от Ладошка Посмотреть сообщение
    если я товар не продаю,
    а причем здесь продажа??
    Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.

  16. Клерк
    Регистрация
    22.06.2010
    Адрес
    Msk
    Сообщений
    2,308
    Цитата Сообщение от Ладошка Посмотреть сообщение
    Как будет правильно?

    1вариант:
    1. сделать тн и счф с суммой ноль
    2. одну тн отдать покупателю, вторую оставить у себя.
    3. счф оставить у себя и показать в книге продаж в колонке без НДС.
    4. списать стоимость подарка с ндс на сч.44.01.

    2 вариант:
    1. сделать тн и счф с мин суммой, к примеру 50 коп.
    2. одну тн отдать покупателю, вторую оставить у себя.
    3. счф одну покупателю, вторую у себя и показать в книге продаж.
    4. в бюджет начислить ндс 0,07 коп. А дальше Подарок списать по правилам реализации обычного товара.

    3 вариант:
    1.сделать тн без суммы, указать только шт. и чтобы покупатель расписался в ней в получении подарка.
    2. всю сумму подарка списать на расходы (сч 44.01) актом по списанию материалов.
    прочитайте предыдущие комментарии
    Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.

  17. Клерк
    Регистрация
    22.06.2010
    Адрес
    Msk
    Сообщений
    2,308
    на самом деле, никак не правильно
    Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.

  18. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    сделать тн и счф с мин суммой, к примеру 50 коп.
    Учитывая, что вы этот товар купили за в разы большие деньги? Налорги вам про 40-НК напомнят.

  19. Клерк
    Регистрация
    22.06.2010
    Адрес
    Msk
    Сообщений
    2,308
    больше всего в этой истории мне жалко покупателей, которым не отдадут эти самые подарки за 10-20 руб. покуда те не распишутся в накладной.
    Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.

  20. Клерк
    Регистрация
    23.11.2010
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    190
    Да, покупателей действительно жалко...
    Значит, если приходит товар на подарки, то я не делаю никаких док-в, ндс ставлю к вычету, а себест-ть товара списываю, так?
    Т.е. проводки такие?
    (к примеру товар стоит 20 руб):
    Д10.06 К60.01 16.95р
    Д19.03 К60.01 3,05р
    Д68.02 К19.03 3,05р
    Д44.01 К10.06 16,95р

  21. Клерк
    Регистрация
    22.06.2010
    Адрес
    Msk
    Сообщений
    2,308
    а почему 44?
    и не забудьте начислить НДС.
    Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.

  22. Клерк
    Регистрация
    23.11.2010
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    190
    а почему 44?
    все издержки в торг.организациях списываются на этот счет
    и не забудьте начислить НДС
    я же ведь указала проводки ндс...? вы можете поправить меня и мой пример дополнить правильными проводками?
    Не хочу показаться неграмотной, но чего то я недопонимаю, думаю на проводках станет яснее.

  23. Клерк
    Регистрация
    22.06.2010
    Адрес
    Msk
    Сообщений
    2,308
    НДС вы поставили к вычету, а надо еще и начислить
    Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.

  24. Клерк
    Регистрация
    23.11.2010
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    190
    Начислить с 20руб? так?
    Д91.02 ? К68.02 3,05р

    не знаю, что в дебет ставить...

  25. Клерк
    Регистрация
    22.06.2010
    Адрес
    Msk
    Сообщений
    2,308
    Ладошка, да, вполне симпатично
    Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.

  26. Клерк
    Регистрация
    23.11.2010
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    190
    K.S., спасибо

  27. Клерк
    Регистрация
    28.06.2006
    Сообщений
    1,424
    А можно здесь же спросить?
    Если подарок будет физлицу - сотруднику фирмы-покупателя, стоимость подарка около 3000 рублей.
    Понятно, что не реклама никаким местом, а безвозмездная передача.
    тогда я купила за 3000, делаю ТН на безвозмездную передачу и счет-фактуру на эти же 3000 рублей.
    Вопросы такие:
    1. должна ли я указывать ФИО получателя подарка в ТН и счет-фактуре? и должен ли он расписываться в ТН?
    Стоимость подарка будет однозначно меньше 4000 рублей, чтобы не удерживать ндфл.
    2. НДС такая передача однозначно облагается, а вот по НП является ли выручкой? Понятно, что на расходы сумму приобретенного подарка я не беру.
    3. Если я покупаю товар на подарки за 3000, но такой же товар я продаю у себя, к примеру, за 5000 рублей, могу ли я его передавать в качестве подарка по цене приобретения, или должна делать безвозмездную передачу по той цене, по которой обычно реализую подобный товар.
    Спасибо за ответы

  28. Клерк
    Регистрация
    22.06.2010
    Адрес
    Msk
    Сообщений
    2,308
    Цитата Сообщение от Ольга Евгеньевна Посмотреть сообщение
    Вопросы такие:
    1. должна ли я указывать ФИО получателя подарка в ТН и счет-фактуре? и должен ли он расписываться в ТН?
    Стоимость подарка будет однозначно меньше 4000 рублей, чтобы не удерживать ндфл.
    нет, не должны.
    ТН вы делаете для того, чтоб у вас в программе все отразилось, имхо.

    Цитата Сообщение от Ольга Евгеньевна Посмотреть сообщение
    2. НДС такая передача однозначно облагается, а вот по НП является ли выручкой? Понятно, что на расходы сумму приобретенного подарка я не беру.
    выручкой является ЧТО?

    Цитата Сообщение от Ольга Евгеньевна Посмотреть сообщение
    3. Если я покупаю товар на подарки за 3000, но такой же товар я продаю у себя, к примеру, за 5000 рублей, могу ли я его передавать в качестве подарка по цене приобретения, или должна делать безвозмездную передачу по той цене, по которой обычно реализую подобный товар.
    ст.40 здесь применяется, но, в общих случаях, можно применять цену покупки.
    Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.

  29. Клерк
    Регистрация
    28.06.2006
    Сообщений
    1,424
    безвозмездная передача, является ли она выручкой по НП? или расходов ноль, доходов ноль?
    и еще вопрос про проводки - получается у меня следующее:
    д 44 кт 41 - списана стоимость подарков (в НУ расходов нет)
    д 91 кт 68 - начислен ндс с безвозмездной передачи
    ну, и еще будет д 19 кт 41 - это когда подарки поступят в фирму и будут оприходованы.

    ну и поскольку дохода не будет ни в БУ, ни в НУ (ведь не будет же в НУ, я правильно понимаю?), то и разницу по ПБУ 18/02 не возникает

  30. Клерк
    Регистрация
    22.06.2010
    Адрес
    Msk
    Сообщений
    2,308
    Цитата Сообщение от Ольга Евгеньевна Посмотреть сообщение
    безвозмездная передача, является ли она выручкой по НП? или расходов ноль, доходов ноль?
    выручка - это увеличение активов, какое здесь увеличение?


    Цитата Сообщение от Ольга Евгеньевна Посмотреть сообщение
    и еще вопрос про проводки - получается у меня следующее:
    д 44 кт 41 - списана стоимость подарков (в НУ расходов нет)
    д 91 кт 68 - начислен ндс с безвозмездной передачи
    ну, и еще будет д 19 кт 41 - это когда подарки поступят в фирму и будут оприходованы.
    а зачем 41 счет?

    Цитата Сообщение от Ольга Евгеньевна Посмотреть сообщение
    ну и поскольку дохода не будет ни в БУ, ни в НУ (ведь не будет же в НУ, я правильно понимаю?), то и разницу по ПБУ 18/02 не возникает
    как это не возникает.
    ВЫ ЧТО?
    Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)