добрый день! Срочно нужна помощь!!! Если в 1-м квартале у нас получился НДС к возмещению, но мы подали декларацию "ноль", можем ли мы Невозмещенный НДС учесть во втором квартале?, например:
в 1-м получился НДС к возмещению - 500 тыс, подали декларацию "ноль"
во втором получился НДС к уплате + 600.
Имеем ли мы право "перекинуть" невозмещенные 500 тысяч на 2-й квартал? и заплатить не 600 тысяч , а 100тысяч (600-500)?
Помогите, пожалуйста!!


