×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 51
  1. #1
    Светлик2011
    Гость

    Авансы отгруженные и авансы полученные

    Добрые вечер!

    Не так давно пришла работать бухгалтером в одно муниципальное предприятие, до сих пор пытаюсь разгребать и что в моих силах приводить в порядок и переползать на 1С...
    В тупик вошла с авансами.

    Схема такая. Учет ведется в парусе. В нем разбивку на 62 (расчеты с покупателями) и 62 а (расчеты с покупателями по авансам) не делали, просто был 62 счет. Кредитовое сальдо - сальдо по счету 62а, дебетовое - по 62.
    Бывший бухгалтер делала такие проводки:
    1. Дт62а Кт62 - зачтен аванс (эту сумму выбирали вручную из ведомости по 62 счету)
    2. Дт51 Кт62а - получен аванс от покупателей
    3. Д 68/3 (расчеты с бюджетом по НДС) Кт 62а - начислен НДС с зачтенных авансов.
    4. Дт 62а Кт 68/3 - НДС с авансов полученных (на р/с)

    Я не ас, но правильнее НДС с авансов увязывать с 76 счетом. Завела 76/7 - НДС по авансам. Теперь буду делать такие проводки по НДС - НДС с зачтенной суммы авансов (отгрузка) Дт 68/3 Кт 76/7, а с суммы полученной авансом Дт 76/7 кт 68/3.

    Теперь самое интересное. Пришла я во втором квартале, сальдо по этим счетам тянется ого-го сколько...
    Как мне правильно перенести начальный остаток на Дт 76/7 (ведь раньше он был на Дт 62а). И с какой даты - с начала года, ориентируясь по сальдо по счету авансов 62 а? Я считаю что проверять следует так - Сальдо по 62а/118*18=Сальдо по 76/7
    Какие корректировочные записи надо сделать, и с какого периода?

    Проблема еще в том, что сальдо по главной книге по счетам 62 и 62а неверное. ввиду того что когда-то накосячили, и что-то не отнесли на авансы - выбирали ведь вручную из ведомости (до сих пор не пойму по какому принципу) - сальдо по главной книге по этим счетам разнится с сальдо по ведомости по 62 счету, выгружаемой в Парусе. Причем, актами сверок установлено, что ведомость из паруса содержит точную и корректную информацию. Следовательно, надо как-то подкорректировать данные в оборотке и главной книге, чтобы эти счета выровнялись.
    Что делать? Подскажите как можно эту ситуацию поправить, пожалуйста. И в правильном ли направлении я двигаюсь?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Светлик2011
    Гость
    Форма учета - журнально-ордерная, ведется в бумажном виде.

  3. #3
    GOYA GOYA вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.06.2009
    Сообщений
    84
    Светлик,правильнее 62/а "Авансы полученные".Какой смысл изобретать колесо?Как оборотка не идет с главной книгой,в главную книгу все разносится из оборотки.

  4. #4
    GOYA GOYA вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.06.2009
    Сообщений
    84
    Извините не поняла,что оборотка и главная книга не идет с ведомостью по 62 счету.А оборотка делается тоже вручную?

  5. #5
    GOYA GOYA вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.06.2009
    Сообщений
    84
    Если оборотка ведется вручную,данные в нее заносятся из журналов-ордеров и ведомостей.Исправьте оборотку вручную,а потом главную книгу.

  6. #6
    Светлик2011
    Гость
    Да, оборотка (и гл.книга соответственно тоже) не идет с ведомостью по счету 62 и 62а...

    Для примера, сальдо на начало года по главной книге по счету 62 (Дт) 494426,68 р, а в ведомости по этому счету 491371,84

    Сальдо на начало года по гл.книге по счету 62а (Кт) 78255,82
    по ведомости 62а 87589,84

    Вот я и думаю, какие проводки мне сделать в ж.о., чтобы правильно потом все занести в оборотку и гл.книгу.
    По поводу того - на 62а или 76/7 - склоняюсь что на 76/7 все же.

    какие проводки делать?

  7. #7
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    По поводу того - на 62а или 76/7 - склоняюсь что на 76/7 все же.
    +1. Уплата НДС с аванса никак не изменяет расчетов с покупателями
    какие проводки делать?
    НДС перекинуть 76/НДС с полученнных авансов- 62а
    А по сальдо смотреть надо, если где-то авансы неправильно зачтены, так зачесть или наоборот. Аналитику по контрагентам ведь возможно сравнить?

  8. #8
    GOYA GOYA вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.06.2009
    Сообщений
    84
    76/7 как вам удобно,так и делайте.Светлик,Ж.о.и есть ведомость,разве нет?Берете остатки по ведомости они же попадают в оборотку и затем в главную книгу,если оборотка не шла я делала шахматку.

  9. #9
    GOYA GOYA вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.06.2009
    Сообщений
    84
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    +1. Уплата НДС с аванса никак не изменяет расчетов с покупателями

    НДС перекинуть 76/НДС с полученнных авансов- 62а
    А по сальдо смотреть надо, если где-то авансы неправильно зачтены, так зачесть или наоборот. Аналитику по контрагентам ведь возможно сравнить?
    Видимо,1 с навязывает практику использования 76/7 в случае полученных авансов.Раньше использовался счет 64,а теперь 62,причем тут 76 счет?

  10. #10
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    GOYA, при чем тут 1с? Описание счета 62 почитайте. Каким образом уплаченный государству НДС влияет на расчеты с покупателями?

  11. #11
    GOYA GOYA вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.06.2009
    Сообщений
    84
    Январь,спор ни о чем?Как НДС с уплаченных авансов становится уплаченным государству,отгрузка по ним не производится что ли?Смысл в использовании 76 ?Я не вижу и никогда его не использовала.Ни при 64 счете,ни при 62.

  12. #12
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Смысл в использовании 76
    Смысл в составлении достоверной бухгалтреской отчетности.

  13. #13
    GOYA GOYA вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.06.2009
    Сообщений
    84
    Она достоверна и в случае не использования 76 счета,потому что какой счет не используй ндс надо выделять и от переменные мест слагаемых сумма не меняется.Если не лень,напишите проводки с 76 счетом.

  14. #14
    GOYA GOYA вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.06.2009
    Сообщений
    84
    И от перемены мест слагаемых, хотела написать

  15. #15
    GOYA GOYA вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.06.2009
    Сообщений
    84
    51 62/а-60000,00
    62/а 68/ндс 9152,54
    62/п 90/1 -60000,00
    90/3 68/ндс -9152,54
    68/ндс 62/а -9152,54
    62/а 62/п 60000,00 Вот мои проводки

  16. #16
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    51 62/а-60000,00
    62/а 68/ндс 9152,54
    GOYA, так ответьте на вопрос: на каком основании вы уменьшаете свою задолженность перед покупателем на сумму НДС?
    Вы покупателю как были 60000 должны, так и остались. А покупатель вам 9152,54 никак не должен.

  17. #17
    Сергей А.В. Сергей А.В. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    на каком основании вы уменьшаете свою задолженность перед покупателем на сумму НДС?
    +5
    Последний раз редактировалось Сергей А.В.; 29.06.2011 в 13:24.

  18. #18
    GOYA GOYA вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.06.2009
    Сообщений
    84
    Задолженность перед покупателем на эту сумму не уменьшается,это сумма без ндс.Точно на эту же сумму производится отгрузка с НДС.Это обычное словоблудие,ваши проводки в студию.

  19. #19
    GOYA GOYA вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.06.2009
    Сообщений
    84
    Январь,вы вообще эту сумму уплатили государству,а теперь доказываете мне,что я уменьшила сумму задолженности.

  20. #20
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    это сумма без ндс
    Какая "эта сумма"?
    ваши проводки в студию.
    51 - 62/авансы полученные/покупатель 60000р
    76/НДС с авансов полученных - 68/НДС 9152,54р
    При реализации
    62/покупатель - 90.1 60000р
    90.3 - 68/НДС 9152,54р
    62/авансы полученные/покупатель - 62/покупатель 60000р
    68/НДС - 76/НДС с авансов полученных 9152,54
    а теперь доказываете мне,что я уменьшила сумму задолженности.
    А что же вы делаете проводкой по Д62?

  21. #21
    GOYA GOYA вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.06.2009
    Сообщений
    84
    Я поняла,у вас на 76 счете болтаются НДС-ы,а чьи это НДС-ы неизвестно?Так что ли?Всегда на 62/а висели суммы без НДС,это для вас новость?

  22. #22
    GOYA GOYA вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.06.2009
    Сообщений
    84
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Какая "эта сумма"?



    А что же вы делаете проводкой по Д62?
    Тоже что и вы,отгружаю.

  23. #23
    Светлик2011
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    51 - 62/авансы полученные/покупатель 60000р
    76/НДС с авансов полученных - 68/НДС 9152,54р
    При реализации
    62/покупатель - 90.1 60000р
    90.3 - 68/НДС 9152,54р
    62/авансы полученные/покупатель - 62/покупатель 60000р
    68/НДС - 76/НДС с авансов полученных 9152,54
    именно так и делаю сейчас. Просто суть в том, что бывший бухгалтер относила НДС с авансов полученных на Дебет 62/авансы (а при реализации на кредит опять же 62/авансы). Следовательно, сальдо по 62/а тянется уже неправильное (по гл.книге и оборотке). Оно просто обязано быть равно сальдо по ведомости 62/авансы.
    За первый квартал я исправила на черновике и сторнировала суммы по этим проводкам (Дт68 кт 62/а и Дт62/а кт68) и сделала корректировочные записи (Дт68 кт 76/7 и Дт 76/7 кт 68) с января по апрель включительно. За май уже проводки были верные. Но ведь какой-то остаток так и болтается до сих пор (по 68 счету с авансов), как мне его выдернуть оттуда? В идеале надо чтобы он был на 76/7...

    запуталась

  24. #24
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    у вас на 76 счете болтаются НДС-ы,а чьи это НДС-ы неизвестно?
    Известно, аналитика ведется и по контрагентам и по счетам-фактурам
    Всегда на 62/а висели суммы без НДС,это для вас новость?
    Новость Почему без НДС то? Вам покупатель заплатил 60000, почему вы ему должны меньше, чем 60000???
    Тоже что и вы,отгружаю.
    Отгружаете проводкой "62/а 68/ндс 9152,54" что?

  25. #25
    Светлик2011
    Гость
    просто у нас авансов много, - приняли от покупателей авансом деньги на одну сумму, отгрузили в этом месяце авансы за прошлый на другую. я не знаю что делать

  26. #26
    GOYA GOYA вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.06.2009
    Сообщений
    84
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Известно, аналитика ведется и по контрагентам и по счетам-фактурам

    Новость Почему без НДС то? Вам покупатель заплатил 60000, почему вы ему должны меньше, чем 60000???

    Отгружаете проводкой "62/а 68/ндс 9152,54" что?
    Очень плохо,что для вас это новость и вы строите свои заключения на программе 1 с.Видимо вы не вели учет,когда использовался старый план счетов.Покопайтесь в интернете,расширьте кругозор,все ссылки на мои проводки.И только одна на ваши,и это 1 с.

  27. #27
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    GOYA, я где-то хоть слово сказала про 1с?
    Учет я веду еще с тех времен, когда программ не было, на бумаге начинала, и про то, что в те стародавние времена НДС с авансов сваливали на 62 в курсе.
    Только это не значит, что это правильно было. Если вы должны покупателю 60000р., то и в учете должны отражать реальную задолженность

  28. #28
    GOYA GOYA вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.06.2009
    Сообщений
    84
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    GOYA, я где-то хоть слово сказала про 1с?
    Учет я веду еще с тех времен, когда программ не было, на бумаге начинала, и про то, что в те стародавние времена НДС с авансов сваливали на 62 в курсе.
    Только это не значит, что это правильно было. Если вы должны покупателю 60000р., то и в учете должны отражать реальную задолженность
    Январь,вот и я начинала с бумаги,и в университете нам преподавали,как я вам написала.Нигде не написано,что это не правильно.Это расчеты по авансам полученным,а не расчеты с покупателями и заказчиками.Вы должны покупателю сумму за минусом ндс,потому ндс вы должны государству.Чувствуете разницу?И товар вы отгружаете на сумму задолженности плюс ндс.

  29. #29
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    расчеты по авансам полученным,а не расчеты с покупателями и заказчиками
    А расчеты по авансам - это не частный случай расчетов с покупателями?
    Вы должны покупателю сумму за минусом ндс
    Т.е. если покупатель скажет "верни аванс", то я ему только 50 847 верну? На каком основании?

  30. #30
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Вы должны покупателю сумму за минусом ндс,потому ндс вы должны государству.Чувствуете разницу?
    я не чувствую...
    почему я покупателю должен меньше из за того, что должен государству?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)