×
Страница 4 из 12 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 350
  1. Бухгалтер Аватар для Lara'S
    Регистрация
    09.12.2004
    Сообщений
    611
    А в промежуточной отчетности у ИП нет отчетности в экологию, только по году?

  2. Клерк
    Регистрация
    06.07.2011
    Сообщений
    6
    а если ИП зарегистрирован 28.06, никаких заявлений не подавал, работников нет - он на ОСНО получается. только НДС подавать? или еще что? и до 20 июля среднесписочную нужно или нет?

  3. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    до 20 июля среднесписочную нужно или нет?
    не нужно
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  4. Аноним
    Гость
    ИП на ОСНО без работников зарегистрирован 30.06.2011 г. нужно ли сдавать НДС

  5. radio jazz
    Регистрация
    03.10.2008
    Адрес
    москва +/-
    Сообщений
    3,272
    Аноним, нужно.

  6. radio jazz
    Регистрация
    03.10.2008
    Адрес
    москва +/-
    Сообщений
    3,272
    Цитата Сообщение от ИПэшница Посмотреть сообщение
    (стр. 110 разд.2)=3704 руб.
    (стр.050) = 1818 руб.
    то какую сумму единого налога на вменен.доход мне платить?
    строка 60 "Сумма единого налога на вмененный доход, подлежащая уплате за налоговый период"

    Цитата Сообщение от ИПэшница Посмотреть сообщение
    Как посчитать эту сумму?
    060-1886 руб.
    строка 60 = стр. 020 - стр. 050

    у меня получается сумму строки 100 и сумма строки 010 ОДИНАКОВЫЕ - 24696 руб.
    значит у вас одна деятельность (один "раздел 2")
    (010 = сумма значений стр. 100 всех заполненных разделов 2 декларации)

  7. Клерк
    Регистрация
    05.10.2010
    Сообщений
    9
    Заполняя расчёт 4-ФСС за полугодие столкнулся с нелепицей, в таблицах 1 и 6 в строках 2, 15 и 2, 12 соответственно присутствует такая подстрочка как: "на начало отчётного периода" так вот, раньше эта строка называлась "на начало квартала" и всё было понятно, а теперь полная чушь. По логике эта подстрочка всегда должна пустовать, ведь на начало года у меня например ничего не было.

  8. Клерк
    Регистрация
    29.03.2011
    Сообщений
    12
    всё-всё, разобралась Спасибо.

    Вопрос от знакомой моей: у неё ООО, грузоперевозки транспортные, автомобильные, у фирмы пока нет деятельности, т.е. зарегистрированна, но пока не работает, какие отчеты сдавать? нулевые получается?

  9. radio jazz
    Регистрация
    03.10.2008
    Адрес
    москва +/-
    Сообщений
    3,272
    Цитата Сообщение от ИПэшница Посмотреть сообщение
    у неё ООО ...
    у фирмы пока нет деятельности ...
    какие отчеты сдавать? нулевые получается?
    получается нулевые;

    только если не было никаких движений/деятельности, то откуда такие подробности:
    грузоперевозки транспортные, автомобильные

  10. Клерк
    Регистрация
    29.03.2011
    Сообщений
    12
    Цитата Сообщение от галава германа Посмотреть сообщение
    получается нулевые;

    только если не было никаких движений/деятельности, то откуда такие подробности:
    видимо когда рег-лась указывала деятельность орг-ии. Или это не указывается при регистрации?

  11. Клерк
    Регистрация
    12.01.2007
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    421
    У меня такой вопрос: необходимо ли мне что-то сдавать за 2 в ПФР, если все работники уволены в первом квартале? Деятельности во втором квартале не было? Как отчитываться?
    И, еще вопросик, на компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении нужно начислять взносы в ПФР? (с ФСС вроде разобралась, там 2,9 - надо начислять).
    Эти два вопроса не связаны меж собой. Спасибо

  12. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Oksj, у кого работники уволены? Организация? ИП?
    На компенсацию при увольнении начисляются все взносы

  13. Клерк
    Регистрация
    12.01.2007
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    421
    Работники уволены у ИП.

  14. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Если с учета как работодатель ИП не снимался, то надо сдавать отчетность в фонды

  15. Клерк
    Регистрация
    12.01.2007
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    421
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Если с учета как работодатель ИП не снимался, то надо сдавать отчетность в фонды
    Пустую что ли? Работников то нет...

  16. radio jazz
    Регистрация
    03.10.2008
    Адрес
    москва +/-
    Сообщений
    3,272
    Цитата Сообщение от ИПэшница Посмотреть сообщение
    указывала деятельность орг-ии.
    Или это не указывается при регистрации?
    указывали коды ОКВЭД;
    уточнил на всякий случай, вдруг имелась в виду какая-никакая деятельность.

    Цитата Сообщение от Oksj Посмотреть сообщение
    Пустую что ли? Работников то нет...
    угу, нулевки.

  17. Клерк
    Регистрация
    05.10.2010
    Сообщений
    9
    Цитата Сообщение от devasman Посмотреть сообщение
    Заполняя расчёт 4-ФСС за полугодие столкнулся с нелепицей, в таблицах 1 и 6 в строках 2, 15 и 2, 12 соответственно присутствует такая подстрочка как: "на начало отчётного периода" так вот, раньше эта строка называлась "на начало квартала" и всё было понятно, а теперь полная чушь. По логике эта подстрочка всегда должна пустовать, ведь на начало года у меня например ничего не было.
    Друзья, что делать?

  18. Клерк
    Регистрация
    29.03.2011
    Сообщений
    12
    Цитата Сообщение от галава германа Посмотреть сообщение
    указывали коды ОКВЭД;
    уточнил на всякий случай, вдруг имелась в виду какая-никакая деятельность.
    подскажите, какие именно нулевки сдавать?

  19. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    ИПэшница, ну по ОСНО сдавать, если на УСн не переходили. А по чему же еще?

  20. Аноним
    Гость
    Добрый день!
    Подскажите: если не уплачен аванс. платеж УСН за 1 квартал, можно сразу его оплатить вместе с авансовым платежем за полугодие???

  21. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    нужно!!!
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  22. Аноним
    Гость
    Andyko, спасибо за ответ!
    Это можно одной платежкой сделать или расписать по отдельности???

  23. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    как удобно
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  24. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от галава германа Посмотреть сообщение
    указывали коды ОКВЭД;
    уточнил на всякий случай, вдруг имелась в виду какая-никакая деятельность.



    угу, нулевки.
    А с нулевками письма сдавать нужно, что деятельность не велась. з п не начислялась или они все увидят в отчете??? Заранее спасибо.

  25. radio jazz
    Регистрация
    03.10.2008
    Адрес
    москва +/-
    Сообщений
    3,272
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    письма сдавать нужно, что деятельность не велась. з п не начислялась
    обязанности такой нет, но порою просят сдать

  26. Аноним
    Гость
    Скажите в форме 4-фcc в таб. 3 указываются суммы выплат начисленные, а во втором разделе в таб. 6 указываются суммы выплат тоже начисленные или фактически выплаченные? То есть они должны быть равны или нет?

  27. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,884
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    втором разделе в таб. 6 указываются суммы выплат тоже начисленные или фактически выплаченные?
    начисленные

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    То есть они должны быть равны или нет?
    Не всегда

  28. Клерк Аватар для Таня GH
    Регистрация
    27.11.2005
    Сообщений
    825
    Здравствуйте! А вы не видели калькулятор ЕНВД на Клерке?
    Мне че то казалось я видела....или приснилось,блин...вообще уж с этой отчетностью...

  29. Клерк Аватар для Таня GH
    Регистрация
    27.11.2005
    Сообщений
    825
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Скажите в форме 4-фcc в таб. 3 указываются суммы выплат начисленные, а во втором разделе в таб. 6 указываются суммы выплат тоже начисленные или фактически выплаченные? То есть они должны быть равны или нет?
    Табл3 гр.3,4,5,6 стр4-конечно должна быть равна Табл6гр3 с1,3,4,5.
    Это то что облагается взносами.А вот Табл 3 и 2 может не сходиться на сумму б/л за 3 дня тк табл-для возмещения из фсс денег,а табл 3- для начисления б/л полностью вместе с 3мя днями.

  30. Клерк
    Регистрация
    13.11.2010
    Сообщений
    137
    Скажите, в строке 020 первого раздела ОКАТО места осуществления деятельности? Или по прописке ИП?
    И еще, судя по порядку заполнения, прочерки ставить не обязательно если не от руки заполняешь, но в инете в примерах везде прочерки - стока времени занимает.. Насколько критично, ставите или нет?

Страница 4 из 12 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы