Какой декларации?Скажите, в строке 020 первого раздела



Какой декларации?Скажите, в строке 020 первого раздела
Над.К, по енвд...![]()
Будьте добры: ООО на УСН 6% при отсутствии деятельности надо сдавать единую (упрощенную) декларацию? СПС
нет
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.



Mouretta Jet, это зависит от вида деятельности. Например, по грузоперевозкам место прописки ИП, а по торговле (не выездной и не разносной) - место ведения деятельности
Аноним, Вам.
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Добрый день, я ИП УСН 6%
хотела у вас проконсультироваться по поводу оформления платежек, правильно ли указывать в п/п :
В платежках УСН период указывать так:
за 1-й кв. - КВ.01.2011
за 2-й кв. - ПЛ.01.2011
за 3-й кв. - КВ.03.2011
за 4-й кв. - ГД.00.2011 ????
особенно интересует 2 квартал.
пробывала заполнить на сайте налоговой, выдает оба варианта с одинаковым кбк.
и еще хотела уточнить как оплачивать фиксированные платежи в пенсионный? могу ли я оплатить все сразу в конце года, а не вносить ежеквартально авансы?



Аноним, да без разницы, 2 квартал или 1 полугодие. Это несущественно
Оплатить можете сразу, только желательно не в последние дни.
Сообщение от devasman
Заполняя расчёт 4-ФСС за полугодие столкнулся с нелепицей, в таблицах 1 и 6 в строках 2, 15 и 2, 12 соответственно присутствует такая подстрочка как: "на начало отчётного периода" так вот, раньше эта строка называлась "на начало квартала" и всё было понятно, а теперь полная чушь. По логике эта подстрочка всегда должна пустовать, ведь на начало года у меня например ничего не было
Тот же вопрос, какие суммы на начало , как и в отчете за 1 квартал?
Отчет ведь за полугодие. Вот:
При заполнении таблицы 1 "Расчеты по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" в строках 2, 3, 5, 6, 15, 16 показываются суммы нарастающим итогом с начала расчетного периода (графа 3) с подразделением "На начало отчетного периода", "за последние три месяца отчетного периода" (графа 1).
По строке 1 отражается остаток по кредиту счета по расчетам с ФСС РФ на начало расчетного периода. Этот показатель должен равняться показателю строки 19 Расчета за предыдущий расчетный период и на протяжении расчетного периода он не меняется.
По строке 2 отражается сумма страховых взносов, исчисленная с начала расчетного периода, подлежащая уплате в территориальный орган ФСС.
1С поставила суммы за квартал![]()
ИП на ОСНО зарегистрирован 30 июня 2011 г. что сдавать за 2 кв. 2011 г - нулевую декларацию по НДС (так как ни каких покупок/продаж не было) или упрощенную форму декларации(как указано в инструкции по заполнению декларации по НДС -При отсутствии операций, подлежащих отражению в соответствующих разделах и приложениях к разделу 3 декларации в порядке, установленном настоящим пунктом, декларация не представляется, налогоплательщик представляет налоговую декларацию по упрощенной форме, утверждаемой Минфином России.)



Аноним, тут имеется ввиду декларация по НДС в упрощенном виде. А не единая упрощенная декларация
Впрочем, можете сдать и единую упрощенную, указав нам НДС. Потому что декларации по НДС в упрощенном виде все равно нет![]()
Спасибо Над.К
Добрый лень.
От ФСС пришёл приказ о штрафе. ФСС изъяло из банка штраф со счёта ООО УСН. Надо ли отражать в отчёте уплаченный таким образом штраф? Если да, то как? ПОка я не могу найти место, где прописывается оплата штрафа.
Спасибо.
Подскажите, пожалуйста.
Сформировала файл РСВ:
PFR-700-Y-2011-ORG-087-109-020408-DCK-00001-DPT-000000-DCK-00000.XMLНаш ПФ требует, чтобы файл РСВ и 2 файла по Перф. учёту были на одной дискете. Но названия файлов совпадают..
Инд.свед:
PFR-700-Y-2011-ORG-087-109-020408-DCK-00002-DPT-000000-DCK-00000.XML
PFR-700-Y-2011-ORG-087-109-020408-DCK-00001-DPT-000000-DCK-00000.XML
Где структура названия файла неправильная?
Проверка проходит нормально.



TALA04, вопросы про программы и перс.учет тут не задаются
Так я про РСВ спрашивала....



Вы спрашивали про формирование файла в программе. Вот в разделе про программы и надо спрашивать. Причем с указанием конкретной программы
Поняла, спасибо.
Подскажите,ф.АДВ-6-2 (за 2 кв.) начислено и уплачено ставим за квартал или полугодие?
Подскажите, пожалуйста, ип с работниками в рсв-1 и инд. сведениях указывает суммы начисленных и уплаченных налогов только за работников или и за себя тоже.
Подскажите, пожайлуста, ИП ЕНВД+УСН 5 апреля (магазин розничной торговли) съехал с торг. площади до 150 кв.м. в новый магазин более 150 кв.м. В налоговой в качестве плательщика ЕНВД снялись. Вопрос: с какого числа мне считать розницу в качестве дохода по УСН и за какой месяц последний мне платить ЕНВД (за апрель надо или нет)??



А с какого числа снялись с учета как плательщик ЕНВД?



Ну вот выручку и расходы по УСН считаете с 5 апреля. ЕНВД похоже придется за апрель платитьИначе придется идти в суд
Спасибо за ответ, Над.К
Объясните чтоб расчитать доход и расход я должна взять сумму за конкретно 2кв или за полное полугодие
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)